可以的,直接附在凭证后边
老师好,21年购买货物暂估入库,也结转成本了,22年3月份发票收到,暂估价与发票不一致,少了95元,我做21年汇算清缴把少记成本95元在30其他行调减95元,22年做账冲减暂估成本,按发票价格入库,结转成本,等23年做22年汇算清缴时再调增95元,这样做对吗?
老师,您好,22年做了暂估成本,23年做汇算清缴的时候没有收到发票,汇缴时把暂估的这部分调出来,账务处理怎么做呢
老师,您好,22年做了暂估成本,23年做汇算清缴的时候没有收到发票,汇缴时把暂估的这部分调出来,用作账务处理吗
老师您好,22年暂估了劳务成本60万,23年拿回来了票,其中,22年的票30万,23年的票有30万万,在汇算清缴前拿回来的,这个怎么做分录?当时,暂估的分录是这样的,借:劳务成本,贷:其他应付款,借:主营业务成本,贷:劳务成本
22年暂估了成本,23年做汇算清缴前把票补回来了,票做到22年可以吗。
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?
中级会计实务有没有2025押密题库呀
老师,好。办公室租赁,签订的有租赁合同,都需要缴什么税
老师,发票开促销服务费,算不算广宣费?
老师,银行贷款报表,纳税申报表的受理日期发生了变化,电子档的文件是提前给到银行,对方可能初步审核通过,然后再上交纸质稿,我把日期改了,这个问题要跟老板说明一下不?怕老板说我粗心,不讲可以不
老师,村委会专项资金这样做对吗? 收到专项资金 借银行存款 贷专项应付款 支付时 借固定资产 贷银行存款 借专项应付款 贷公积公益金
一般纳税人为什么这个提示勾选不了
然后用以前年度损益调整也可以做进23年是吧?
意思你暂估的成本有差异?
之前暂估的比较大,补的发票没有那么多,没补部分交税了。确实是把发票做进22年了。我想知道能不能做进23年的账里
意思是虚估了金额还是?
嗯,也算是这样吧
那么只有红冲虚估的金额