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去年结转的未交增值税借方有余额,我今年抵扣都用了怎么做分录

2023-12-28 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-28 11:51

你好,这个不需要单独做分录。申报表上抵扣就好了。

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快账用户3433 追问 2023-12-28 11:54

金税盘今年不抵扣可以累积到明年,最多可以累积几年

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齐红老师 解答 2023-12-28 11:54

你好这个没有规定。

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快账用户3433 追问 2023-12-28 11:55

金税盘不抵扣年底怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-12-28 11:55

你好,这个不用做,你不抵扣就不用做。

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快账用户3433 追问 2023-12-28 11:57

用不用转到营业外收入呢

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齐红老师 解答 2023-12-28 11:57

你好,这个不用转的。

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相关问题讨论
你好,这个不需要单独做分录。申报表上抵扣就好了。
2023-12-28
你需要缴纳的时候,就会吧这个余额结平的啊
2020-11-30
您好,原来的50已在未交增值税里的是不,那今年的销项200,进项120,结转时分录 借:应交税费——增值税(销)200 贷:应交税费——增值税(进)120 应交税费——转出未交增值税80 借:应交税费——转出未交增值税 80 贷:应交税费——未交增值税80 这样转完之后,未交增值税的余额就是30
2025-03-07
你好,未交增值税借方有余额表示留底的,这个不用操作。
2022-01-05
查看一下具体是那个明细科目?
2023-05-17
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