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一般纳税人公司如果没有销项发票,光有进项发票,属于2023年的物业费或者差旅费等,专票,是应该抵扣的时候记账,还是应该23年记账,后期如果抵扣用的话再抵扣用?应该计入哪年费用?

2023-12-29 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-29 08:38

您好,记入2023年费用中,因为权责发生制,今年的发票在明年也不能入费用的。进项税改一个科目 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额

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快账用户1722 追问 2023-12-29 08:40

好的,这样我就觉得合理了,谢谢

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齐红老师 解答 2023-12-29 08:42

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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快账用户1722 追问 2023-12-29 08:43

是不是也可以直接计入进项税额,以后用的时候自己有数就行?

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齐红老师 解答 2023-12-29 08:44

您好,可以是可以,但提我们申报增值税时不是对不上么,现在又不想勾选,勾选了形成留抵不好,税务总会打电话让我们退税

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您好,记入2023年费用中,因为权责发生制,今年的发票在明年也不能入费用的。进项税改一个科目 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2023-12-29
您好,去年的费用不能入24年账里(权责发生制),我们没有开销项发票,不代表我们没有销售,是销售了没有开票么,这个是申报未开票收入和增值税的。拿到发票入账就可以抵扣了
2024-03-05
你好,这个这项税额是不能抵扣的。
2022-10-11
您好: 1、取得进项,长时间不认证的话,会形成滞留票,引起税务机关怀疑 2、如果转为小规模,该部分发票只能作为成本入账 3、即使转回一般纳税人,该部分也不能抵扣
2020-09-11
您好,这个的话,是有开专票的,但是不多,因为很多都是不抵扣,不然还是要转出
2024-10-18
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