查明原因,是哪个月少扣了?

老师社保个人承担的部分借方金额是2037,工资是当月发上个月的,可社保是当月交当月的,其他应付款个人承担社保部分为借方余额对不
老师,我们公司的工资是当月计提,当月发放,但是社保银行扣款是当月扣上月,导致应付工资期末余额为负数,请问需要怎么调整
老师, 我们公司当月工资当月发,然后个人社保科目记成其他应收款了 怎么办
老师,请问下, 我们公司是当月工资当月发的, 在12月其他应收款-个人社保科目是借方负数余额,这个怎么办
老师。请问一下12月发放11月工资。2025年1月申报。现在社保的我是用其他应付款,还是其他应收款扣回来啊?社保是当月扣当月的。
新产品的委外研发支出如果核算
研发支出如果未研发出成果,月末可以不结转吗
什么是关联企业,怎么定义的
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
老师好,公司购入自产自销免税农产品10万,那该怎么入账呢
老师, 要是1月份扣了12月的社保,就平了,
那么就等他挂着,正常的哈
老师,请问下, 如果其他应收款借方负数,是不是应该记成其他应付款呢?
在其他应付款科目反应就是,不用调账