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老师好,去年度有一笔来票,入账为借:制造费用,贷:应付结算。实际上应借:应付暂估,贷:应付结算。现在造成应付暂估长期挂账,申请调整以前年度损益,会计分录应该怎么做?

2023-12-29 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-29 11:31

你好,这个制造费用已经转到成本了吗

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快账用户1978 追问 2023-12-29 11:32

去年的,肯定结转了

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齐红老师 解答 2023-12-29 11:33

那就是借应付账款暂估 但以前年度损益调整,借,以前年度损益调整贷利润分配为分配利润

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快账用户1978 追问 2023-12-29 11:35

原凭证就不用冲销了吗?

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齐红老师 解答 2023-12-29 11:35

对,原来的就不用再处理了

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快账用户1978 追问 2023-12-29 11:38

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-29 11:39

不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!

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你好,这个制造费用已经转到成本了吗
2023-12-29
你好,是需要冲掉第一笔分录的意思?
2023-03-10
你好,多暂估了10玩是吧 借应付账款暂估 贷以前年度损益调整。这里是100。
2024-04-29
你好,这个你结转到了主营业务成本的吗?
2023-01-15
您好,去年您是借的,借库存商品贷应付账款暂估,咱今年做的话就是借应付账款暂估贷库存商品,借库存商品贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。
2022-09-07
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