您好,1.21年的申报表,更正申报 2.在23年做分录更正即可。

老师,我们今年加计抵减的政策通过了,现在专管员说去修改全年的报表,我想问问,因为我们今年只有1月份交了增值税,那我修改的时候能不能只修改附表四,之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣,都留到年底有销项的时候再抵,这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢
老师,您好。3月份的时候,税务局打电话让我把19年-22年已经抵扣但是不能抵扣的进项税转出,当时转出的时候,是在每年的12月份增值税报表中进行修改的。就是19年的在19年12月改的,后面几年也是这样改的,这个转出的金额,现在可以一次性在2022年汇算清缴时调减吗?
之前2021年,天然气没进项转出,用于厨房的,不能抵扣,现在发现这个问题,怎么处置,好像要交滞纳金?怎么处理这个问题
之前2021年,天然气没进项转出,用于厨房的,不能抵扣,现在发现这个问题,因为有增值税加计抵减,要改21年报表吗?改成每个月进项转出吗?怎么改当年的数据
之前2021年,天然气没进项转出,用于厨房的,不能抵扣,现在发现这个问题,因为有增值税加计抵减,要改21年报表吗?改成每个月进项转出吗?怎么改当年的数据,从21年改到现在2023年吗
老师,商家开的发票有去年和今年的,这个发票是要附在今年还是去年里?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,问 下,酒店过年放烟花,烟花费用怎么入账
用以前年度损益调整科目注意事项
老师 我们是小规模纳税人 ,去年12月份的时候有一笔款重复记录了,现在直接做红字冲销吗?还是需要重新反结账,更正申报财务报表?
老师,预售卡在税法上什么时候确认收入缴纳增值税
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21年的申报表,更正申报,所有月份都要更正吗?22年也是一样吧
您好,只更正当月就可以了。
就是21年22年都没有进项转出都要每个月更正报表,要去大厅吗?所得税汇算清缴也要重新做吗?审计报告那些
您好,需要更正,到大厅更正。汇算哪些不需要重新做了的。
审计报告需要重新做吗
只更正当月就可以了。老师说的不详细
您好,审计报告不需要重新做。是的,那个月有错,就更正那个月的申报表即可。
为啥审计报告不需要重做,数据对不上了
您好,23年做更正分录即可的呢、
21年22年分录不改对吧
21年22年不更正分录吗?进项抵扣不行呀?匹配不上,有个加计抵减
21年和22年都关账了,改不了了的呢。
只能在23年更正的呢
老师,我们在23年更正分录,那个增值税加计抵减的又对不上了,制造业,减去那笔21.22年进项转出才对的上,可是税务局说为啥这么做,后来老师说让每个月进项转出,
意思报税要更正,做账在今年做,关键人家问加计抵减的问题就是要你调之前的报税是吧?
您好,你们增值税更正申报了吗?
还没有哦
哦懂了,更改了就不存在这个问题了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,身体健康。