您好,1.21年的申报表,更正申报 2.在23年做分录更正即可。
老师,我们今年加计抵减的政策通过了,现在专管员说去修改全年的报表,我想问问,因为我们今年只有1月份交了增值税,那我修改的时候能不能只修改附表四,之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣,都留到年底有销项的时候再抵,这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢
老师,您好。3月份的时候,税务局打电话让我把19年-22年已经抵扣但是不能抵扣的进项税转出,当时转出的时候,是在每年的12月份增值税报表中进行修改的。就是19年的在19年12月改的,后面几年也是这样改的,这个转出的金额,现在可以一次性在2022年汇算清缴时调减吗?
之前2021年,天然气没进项转出,用于厨房的,不能抵扣,现在发现这个问题,怎么处置,好像要交滞纳金?怎么处理这个问题
之前2021年,天然气没进项转出,用于厨房的,不能抵扣,现在发现这个问题,因为有增值税加计抵减,要改21年报表吗?改成每个月进项转出吗?怎么改当年的数据
之前2021年,天然气没进项转出,用于厨房的,不能抵扣,现在发现这个问题,因为有增值税加计抵减,要改21年报表吗?改成每个月进项转出吗?怎么改当年的数据,从21年改到现在2023年吗
你好老师,到一个新公司,进项税额都进的其他应收款-待认证抵扣进项税额,认证抵扣时从来没有转出过,金额比较大,这样怎么调账,请教一下分录明细
老师,公司员工以个人的名义开进来手机充值的发票可以作为业务招待费企业所得税前扣除吗?
个体工商户开票流程?登录开票系统是自然人业务么
刘艳红老师你能帮我讲讲吗?
临时工,不是每天在公司干活,来一次给300-500,但一个月下来如果有20天左右干活,工资也会4500-7000左右,这个怎么申报工资?
郭老师在吗?我们公司想另外注册一个新公司专门出口的制造业公司,那我没有新的资产怎么办?可以从老的那个公司里租赁嘛?
老师一般私企没有发票的可以先入账,把钱转出来,然后再汇算清缴调增吗?
老师帮我分析一下这张利润表第四季度收入大约做多少成本结转多少,明年汇算清缴不用交税,谢谢老师
老师,4s店是不是国企
我们公司向A公司借款300万,过几天就归还,现在A公司要求我们开票给他们,并且将这个钱转给B公司,作为投资款。同时B不归还这个钱了,让我们做成投资失败。但是我们跟A B俩个公司没有业务往来,这样的操作是否合理。
21年的申报表,更正申报,所有月份都要更正吗?22年也是一样吧
您好,只更正当月就可以了。
就是21年22年都没有进项转出都要每个月更正报表,要去大厅吗?所得税汇算清缴也要重新做吗?审计报告那些
您好,需要更正,到大厅更正。汇算哪些不需要重新做了的。
审计报告需要重新做吗
只更正当月就可以了。老师说的不详细
您好,审计报告不需要重新做。是的,那个月有错,就更正那个月的申报表即可。
为啥审计报告不需要重做,数据对不上了
您好,23年做更正分录即可的呢、
21年22年分录不改对吧
21年22年不更正分录吗?进项抵扣不行呀?匹配不上,有个加计抵减
21年和22年都关账了,改不了了的呢。
只能在23年更正的呢
老师,我们在23年更正分录,那个增值税加计抵减的又对不上了,制造业,减去那笔21.22年进项转出才对的上,可是税务局说为啥这么做,后来老师说让每个月进项转出,
意思报税要更正,做账在今年做,关键人家问加计抵减的问题就是要你调之前的报税是吧?
您好,你们增值税更正申报了吗?
还没有哦
哦懂了,更改了就不存在这个问题了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,身体健康。