滞纳金估计税务局看到了是要交的哈

老师,你好,20年12月该进项转出30000的没操作进项转出,21年11月还抵扣了1000,增值税为0(本来要交1000的),现在22年4月才知道这个事情,然后该进项转出的30000只剩29000了 ,之前该交1000增值税没交,现在可以怎么处理
老师你好问一下这个贷方1220.82怎么处理,我公司交税这些都没问题,现在有个余额,结不平,怎么处理才能平,之前交税这些都没问题,就是上年财务人遗留下来的问题?应该怎么处理,转那个科目?
之前2021年,天然气没进项转出,用于厨房的,不能抵扣,现在发现这个问题,怎么处置,好像要交滞纳金?怎么处理这个问题
之前2021年,天然气没进项转出,用于厨房的,不能抵扣,现在发现这个问题,因为有增值税加计抵减,要改21年报表吗?改成每个月进项转出吗?怎么改当年的数据
之前2021年,天然气没进项转出,用于厨房的,不能抵扣,现在发现这个问题,因为有增值税加计抵减,要改21年报表吗?改成每个月进项转出吗?怎么改当年的数据,从21年改到现在2023年吗
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
之前2021年,天然气没进项转出,用于厨房的,不能抵扣,现在发现这个问题,因为有增值税加计抵减,要改21年报表吗?改成每个月进项转出吗?请老师正面回答问题
增值税有问题的话是要改报表的呀
请老师正面回答问题
到底怎么改,21年22年都要改吗?
进项转出每个月要改还是放到12月份一起改?
应该是只要改当月的哈
21年的,22年转出放到23年做的凭证
老师能不能说详细点,不懂
后面月份在税务局大厅的电脑上那个进项税的数字会自动带出来的哈 你也可以问下12366哈
要改21年和22年的吗
增值税报表应该是要改呀 同学
老师,请您回答我的问题啊???
请正面回答
增值税要改当年的哈
后面年份的估计税务局大厅也会要你填表格,但是是在他们电脑上自动带出来的数据哈