你好 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 红冲 借银行存款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数

老师好!请问公司三月一日转为一般纳税人,三月底重开一张增值税普通发票,原票是春节前小规模纳税人的时候开具的,现在还没有红冲,打算这个月红冲,请问重开发票怎样做分录
老师,职场小白提疑问 公司当月对公支付费用时(收到普票) 借:其他应付款 贷:银行存款 借:广告费 贷其他费用,这样做分录对吗, 如果对公支付并收到专票且当月做抵扣呢,做费用的,分录应该怎么做
老师,小规模公司购买办公桌椅一批,6月份暂估费用借管理费用,贷其他应付款一供应商,9月份收到发票红字做相同分录,再做笔借管理费用,贷银行存款,老师分录这样做对?
老师您好,小规模公司,22年的发票(专票)跨年红冲,23年重新开具,金额不变,这样需要调整账吗,对年报有影响吗,需要怎么做分录
老师,我们是小规模公司,有个项目我们先给对方开了发票,但是款分成了三笔收回来的,这样的分录怎么做呢?
#提问#我们公司是从事餐厨废油回收的环保科技,然后租了一个场地把收回来的油放在储油罐里,然后也不涉及生产加工,就是看看拉回来的废油抽样检测合格了就可以卖出去了,那这个租金是计入销售费用还是主营业务成本呢?还有操作工就是负责把购进的废油倒出来放储油池或者把储油池的油抽出来装桶销售出去,他们对应的工资和社保,福利费等,可以计入库存商品科目吗?我们其实单纯的就是做贸易那种,但是他们也不是跑业务的销售人员
您好,老师,请问如果购买的设备20万进行自动化改造费用3.9万,中间加了一些配件进行改造,请问收取客户的钱开具发票的时候是开什么税收分类编码?谢谢
请问老师,去年把一笔500w理财金额录到应付账款里了,应该入到其他货币资金的,那么汇算清缴如果调整这笔金额,会不会预警?
这个月开具的销售发片,当月又红冲了,还需要结转成本吗?
公司开了一场招商会,收了费用一人99,其中一个人要求开发票,公司营业执照上倒是有 “会议及展览服务” 这个经营范围,发票能否开成 “会议费 ” 这个项目?
您好老师:签订的合同是5000吨,实际到货5665吨,合同需要补签吗?如果不补签合同有什么影响吗?
@朴老师,我想问下我们公司有个个人股东,要转让股权,转让给他配偶的话,需要缴纳税费么?0元转让
老师,人力资源公司工资就是成本。12月份暂估了。1月份我冲暂估了。汇算清缴是不是就不用管了,就这样就行了。
请问老师,公司装修,购买了一批办公桌,合计费用9万,是入固定资产还是可以直接费用?
小白求解,对方改成技术服务费合同是什么意思?6个点,本来是13%的购销合同,是为了避税吗?
小规模开普票也要通过应交税费吗?还有就是已开宣传单页发票 甲方还未付款 做什么分录
对的是的,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税
谢谢老师
不用客气 周末愉快
老师 广告公司购进物料 借原材料 贷银行存款 什么时候转入营业成本啊 分录怎么做 谢谢
领用做劳务成本, 确认收入之后再结转到主营业务成本