学员朋友您好,是一般纳税人吗还是小规模
老师,9月小规模企业,申报增值税,可科目余额表,9月设置为应交税费――应交增值税――销项税额,应交税费――未交增值税,10月要建账了,怎么增设科目,因为10月已经是小规模企业了
老师我这是小规模纳税人,应交税费-应交增值税-销项税,进项税,这种情况我是不是单独设置 应交税费-应交增值税
老师好~小规模纳税人开专票,销项税是进哪个科目?是进“应交税费-应交增值税-小规模增值税”,还是直接“应交增值税-销项税”呢
企业在销售商品过程中开出的增值稅专用发票中涉及的增值税应(A贷记“应交税费-应交增值税(进项稅额),BCD借记“应交稅费-应交增值税(进项稅额)货记“应交税费-应交增值税(销项稅额)借记“应交税费-应交增值稅(销项稅额)”
老师建筑企业有3个项目都是一般计税,那么进项销项设置明细还用设置应交税费-应交增值税-销项税(A项目),应交税费-应交增值税-进项税(A项目)
老师你好,我想问一下内账方面的,两个股东,但是收入要分开做应该怎么做帐?
老师麻烦问一下,平台报送的数据,是销售收入的合计数,还是把明细数据一起报送,谢谢老师
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
分公司,给政府部门开了1%的普票
你好,不 要的,这种情况 不要的,小规模不需要设
设置:应交税费-应交增值税,科目就可以了吗?
学员您好,是的,对的
谢谢老师
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