嗯嗯,可以的,根据自己需要设置
企业需要设置待抵扣进项税和进项税额转出科目么,这两个科目有什么区别。可不可以直接设置应交税费-进项税,应交税费-销项税两个科目就行了。
设置增值税一般纳税人在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“未交增值税”、“预交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“待转销项税额”、“增值税留抵税额”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等明细科目是什么含义。
老师建筑企业有3个项目都是一般计税,那么进项销项设置明细还用设置应交税费-应交增值税-销项税(A项目),应交税费-应交增值税-进项税(A项目)
老师:你好,小建筑企业,开普票,应交税费-应交增值税中是否设置销项和进项?
老师,应交增值税是销项减进项,那如果说销项是A项目形成的,企业上个月收到进项专票,有用于A项目的有用于B项目的还有其他等等 那计算应交增值税 这里面的进项税额必须只能用于A项目才能抵扣的吗?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
不设置可以吗,还是大多数企业都设置呢
嗯嗯,可以不设置的哈