同学,你好 你之前的分录发一下

甲公司为增值税一般纳税人,销售商品及设备适用的增值税税率为13%。2020年1月1日,甲公司将一项固定资产以及承担B公司的短期借款还款义务作为合并对价换取B公司持有的丙公司70%的股权。该固定资产为2×18年6月取得的一台生产经营用设备,其原值为800万元,已计提折旧120万元,未计提减值准备,购买日其公允价值为720万元;B公司短期借款的账面价值和公允价值均为40万元。另为企业合并发生评估费、律师咨询费等10万元。股权购买日,丙公司可辨认净资产的公允价值为1 500万元。假定甲公司与B公司、丙公司在投资之前无关联方关系。不考虑其他因素,则甲公司取得长期股权投资的入账价值为( )万元。 分录怎么做啊,入账价值和初始投资成本分不清,麻烦老师了
某生产型企业为增值税一般纳税人,2019年6月发生以下经济业务,计算该企业本月应缴纳的增值税税额:(1)购进生产用原材料一批,已验收入库,取得增值税专用发票,注明价款为50万元,税额为6.5万元,另外支付购货运费取得增值税专用发票,注明运输费2万元,增值税0.18万元(2)购进生产用设备一台,取得增值税专用发票注明价款为20万元,税款为2.6万元(3)向农业生产者个人购入免税农产品批,取得经税务机关批准的收购凭证,支付收购价30万元,是用于生产销售13%税率的货物(4)购入企业自用小轿车一辆,取得税控机动车销售统一发票,价款15万元,税款1.95万元,用支票付款(5)将本企业生产的一-批产品通过民政部门捐赠给灾区,该产品成本价为10万元,销售价格为18万元(6)销售甲商品给某商场,开具增值税专用发票,价款70万元,税额9.1万元(7)销售乙商品给某公司,开具普通发票,价税合计金额为22:6万元(8)接受外单位委托加工应税产品一批,收取委托方提供的原材料5.87万元,收取加工费1.9775万元(含增值税)可以每题分开写嘛,谢谢了
盛达公司为增值税一般纳税人,销售货物的增值税税率为17%,消费税税率为20%。销售价格中不含向购买方收取的增值税。年初“利润分配—未分配利润”账户贷方余额为30万元,2015年发生下列相关业务:(1)购入原材料,增值税专用发票注明卖家500万元、增值税85万元,对方代垫运杂费15万元(开出普通发票),材料已验收入库,计划成本505万元,并于10月1日开出面值600万元的商业汇票,期限6个月,票面年利率4%。(2)销售甲产品,销售收入1100万元,销售成本550万元,用存款代垫运杂费13万元,收到对方开来的面值1300万元、4个月期、年利率6%的商业汇票,该票据4月1日出票,8月1日到期。(3)在建工程领用自制乙产品,成本50万元,售价120万元。(4)本年6月1日根据协议向A公司出售丙产品,成本160万元,销售价200万元。本产品不交消费税,5月31日将该商品回购,回购价为220万元,对方开来增值税专用发票,以银行存款结算,购后作为库存商品入库。(5)以存款支付全年办公费20万元,广告费40万元,税收罚款10万元。(6)盘盈固定资产,估计原值100万元,累计已提折旧30万元,经批准
金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
某家具厂为增值税一般纳税人,9月发生以下经济业务:(1)向林场购进原木一批并验收入库,取得农产品收购发票,收购金额为10万元。(2)销售家具一批,价款为80万元,开具增值税专用发票。(3)零售家具,价税合计为20万元;应居民要求送货上门,另收取运输费3000元。(4)将一批家具发往省外某家具经销公司代销,该批家具的生产成本为60万元,与代销单位约定不含税的代销价格为80万元。(5)公司办公楼建设工程领用自产家具一套,生产成本为5000元,同类家具不含税市场价为8000元。(6)因管理不善丢失一批以前购入的包装物,账面成本为5万元。(7)购入不需要安装的生产用设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为40万元,另支付该设备的运输费并取得了专用发票,运费为6000元,全部款项已通过银行转账支付。(8)省外家具经销公司发来代销清单,销售家具价款80万元,家具厂向经销公司开具了增值税专用发票。向经销商支付代销手续费5万元,收到了经销商开具的普通发票。已知相关可抵扣进项税额的发票均经过认证,请计算家具厂当月应缴纳的增值税。
老师好,我公司是25年2月成立的,正在填报国家信用公示系统,我用我的身份做的市场监管联络员注册,但是为何登录不了呢?总是提示用法人的身份才可以登陆
请问,我们公司申请高企要求我做研发费用辅助账,前4个月我在软件里面没有做研发费用,那我只能在5月份开始在财务软件里面做起来,辅助账也只能在5月份开始吗
老师,请问其他应付款可以转为实收资本吗?具体怎么做?还有,社保怎么核对?因为有企业是个人部分由企业承担的金额1000,所以当时代扣代缴社保部分做了管理费用社保金额1000了
老师,公积金增员时是否可以查看员工的婚姻状况?
老师,A105060广告费调整明细表,里面的数据自动填入的,但是显示调增,要怎么填写,才是不调增啊
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师个人出售房子要交增值税吗?如果是赠与直系亲属呢?
老师,报关单成交方式是CIF的话,收到国外客户运费USD500,记账汇率6.9,开进来的运费发票金额4000元,分录怎么做?
25年6月计提工资 借:管理费用-工资 4万 贷:应付职工应酬-工资 4万 这笔4万我在25年没发放,现在我能在26年4月吧这笔4万工资发放了吗? 要不然账载金额4万,实发金额0,税收金额0,我还得调增工资 不想调增的话我现在该如何操作? 26年4月账上咋写分录? 还有个税上应该在哪年哪月个税所属期申报这4万?
分公司,独立核算,是不是企业所得税,利润也都是独立的,总公司不共享叠加
企业当月注销,需要申报当前季度的相关税务申报(增值税,所得税,个税,当面的企业所得税汇算清缴),但是没有找到申报页面,是需要先报备清算才能申报吗?
借:固定资产-某设备53万 贷:应付账款-某公司53万(暂估价值) 现在发票分批来了两张,分别是18万和15万,剩余27万还没开给我们。
同学,你好 借:固定资产-某设备-18万 贷:应付账款-某公司-18万 借:固定资产-某设备18万 贷:应付账款-某公司18万 借:固定资产-某设备-15万 贷:应付账款-某公司-15万 借:固定资产-某设备15万 贷:应付账款-某公司15万
我之前暂估的那笔53万怎么办
同学,你好 按照进来的发票,红冲掉