同学,你好 你之前的分录发一下

甲公司为增值税一般纳税人,销售生产经营用设备适用的增值税税率为13%。2×17年1月1日,甲公司将一项固定资产作为合并对价换取乙公司持有的C公司70%的股权。该固定资产为2×15年6月取得的一台生产经营用设备,其账面原值为800万元,已计提累计折旧120万元,未计提减值准备,合并日其公允价值为720万元。甲公司另为企业合并发生评估费、律师咨询费等10万元。股权购买日C公司可辨认净资产的公允价值为1800万元。假定甲公司与乙公司和C公司在投资之前无关联方关系。不考虑其他因素,则甲公司长期股权投资的入账价值为( 1260 )万元。 老师,你好,请问这道题怎么做呢
2019年9月18日,一般纳税人:A公司以两台使用过的机器设备交换B公司研发的一项专利,两台机器设备的账面原值为9万元,已计提折旧3万元,评估价值为5万元,专利的账面价值为2万元,评估价值为5万元,税法规定,小规模纳税人和符合条件的一般纳税人销售自己使用过的固定资产,可按3%增收率减按2%征收增值税,转让无形资产增值税税率为6%,假定该交换具有商业实质,除了增值税不涉及其他税费。 要求:对A公司的该项非货币性资产交换进行账务处理。
金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
甲公司为股份有限公司,2x19年到2x20年发生如下交易或事项:(1)2x19年1月5日以一项固定资产(一台生产设备)和一项专利权作为对价取得同一集团内乙公司65%的股权。固定资产原价1000万元、累计折旧400万元,公允价值为700万元;专利权的原价为600万元、累计摊销为150万元,公允价值为500万元。不考虑相关税费。合并日乙公司所有者权益相对于企业集团而言的账面价值为2000万元,支付审计评估费用10万元。(2)2x19年12月1日发行1000万股普通股(每股面值1元,市价5元)作为合并对价取得A公司100%的股权,合并后A公司维持法人资格继续经营,涉及合并双方合并前无关联关系,合并日A公司的可辨认净资产公允价值3000万元,可辨认净资产账面价值2800万元,主要是一项固定资产评估增值200万元,另支付发行股票相关的佣金、手续费200万元,为企业合并发生的审计、法律服务15万元、评估咨询费5万元。不考虑其他因素,请根据上述交易或事项甲公司在合并日个别财务报表中的会计处理。
怎么写会计分录?,(13)5月12日,企业上月销售的一台C型号设备因质量问题被退回,价款100000元、增值税款13000元,对方企业已开具了红字增值税专用发票,款项已退。●(14)5月14日,为了支援西藏建设,将一台不含税市场价为250,000元的大型设备无偿捐赠给了西藏某企业,并开具了增值税专用发票。该设备成本为200000万元。●(15)5月17日,机修车间对外提供修理服务,收取修理费46800元,开具了普通发票。●(16)5月17日,对外出租自己的一套生产设备,租赁合同中约定租赁期限为3个月,一次性收取全部不含税租金收入27000元。●(17)5月18日,销售给金源机电经营部E型号设备5台,每台不含税价款32000元,并承诺如果对方在10天内付款,就给予其5%的折扣。开具了增值税专用发票,货已发出。22日,收到对方支付的款项(价税合计)171760元。(18)5月19日,进口生产用机床一台,到岸价200000元,已纳进口关税20000元,已由海关代征进口环节增值税,并已得海关进口增值税专用缴款书。将机床从海关运回,支付不含税运费4000元,取得货运企业增值税专发票
老板成本价拿了公司商品怎么做账呢
老师,调整一下固定资产原值,折旧,会不会已经申报的税啊
跨境电商需要注意什么一般纳税人
500元以为的无票支出可以税前扣除也不用汇算清缴调增吗?
老师你好,一个装修公司欠我们发票,结果现在公司被冻结了,开不了票,我企查查上查到已经列入经营异常,还有失信人名单,我公司怎样能税前抵扣?
老师,受托研发成果不归我方,研发费用能不能归集到研发费用,能否加计扣除
老师你好,退个人所得税,银行信息和电话号码不一致怎么办
个体户查账征收是怎么缴税的,具体怎么做账
老师,您好!我有一家开票开了不含税5075000元,后面作废了一张18万的发票,然后是四百九十万的销售额,这个系统会不会被识别出来预警,会被强制变成一般纳税人吗
送货单第四联掉了怎么办。
借:固定资产-某设备53万 贷:应付账款-某公司53万(暂估价值) 现在发票分批来了两张,分别是18万和15万,剩余27万还没开给我们。
同学,你好 借:固定资产-某设备-18万 贷:应付账款-某公司-18万 借:固定资产-某设备18万 贷:应付账款-某公司18万 借:固定资产-某设备-15万 贷:应付账款-某公司-15万 借:固定资产-某设备15万 贷:应付账款-某公司15万
我之前暂估的那笔53万怎么办
同学,你好 按照进来的发票,红冲掉