你好,可以做账,但是没法抵扣所得税的。

老师,我们买了7000块钱的原材料,但是原材料有问题,影响了我们的生产,所有让对方赔付我们4万块钱,另外7000的货退给他们,货款并还给我们(7000已经给开了发票,我们也已经抵扣了),退货时他们用了我们两个桶,我们收取他1400元,后来又买了他家17000得设备,这样签协议内容可以吗?7000的进项税他扣掉了,这个7000票我们还用退还给他吗?
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
老师好,个体工商户给我们开了一张发票,合同是与该公司签订,但合同上注明的收款信息是经营者个人。并且对方给我们出了盖章证明,证明要支付经营者个人。那我们如果支付这个个人,可以吗?有什么风险?
我们开了专票给对方,也已经寄出,快递也送到了,但是对方让快递放到他们的门卫室,现在票不见了,回来找我们,我们说复印两份记账联盖章给她们入账抵扣,但是她们不同意,想问下还有什么办法吗?然后我们说让对方写个重开证明盖章给我们,我们用这个证明做附件去冲红之前的发票,再重新开给他们,这样的方式,可以吗?还是说一定要去挂失发票,但是我们的记账联还在啊
老师,我们去年有一张销项发票上面的单价和数量和品名开错了,总金额没问题,然后现在想让对方红冲,然后重新开具发票,单价,数量,还要增加一个产品,总金额还是跟红冲的发票总金额一样的,这样可以么?会给对方造成什么影响么?目前让对方开红字信息表过来我们红冲,对方不愿意了
贸易公司三大模块,贸易,租车,租房。 租房税率应该单独设立一个科目简易计税核算吗? 房租税费5%放在应交税费增值税里跟租车税费13%是不是不合适?
老师,您好,以前年度挂账的未付款,单位的账号变更,和原来发票里的账号不同,户名相同,账号不一样,商家写说明盖公章可以吗?
老师,社保缴费基数申报是要计算去年一年每个人的扣掉个人社保基金后的平均工资还是没有扣掉之前的平均工资?如果这个人今年一月份工资提高可以申报提高后的工资金额吗?
请问老师,现在小规模纳税人开专票金额累计入30万免税额度里吗?
接到一个账,上个月利润表营业成本是负数,我该怎么办
请问开具服务发票的时候,弹出 是否开具涉税专业服务发票品目? 什么意思呢,选择否还是是
老师您好 现在季度报表都要申报缴纳工会经费,这个工会经费可以零申报吗?
老师你好,请问一下我们公司把一间房租出去了,我们能给开租赁发票吗,我们是生产企业,房租也是从个人哪里租来的
跨区域涉税,个税也需跨区域纳税?印花税需不需要跨区域纳税?
发票赋额类别是二类,是不可以即办注销吗?必须一般注销吗
是要纳税调增的吗?这个是去年的送货单,但是我们公账转他们了,上面日期写错了,这么做分录
当时以为要开票的,先做了管理费用了
你们买来是做什么用的?
办公室用的,灯
借管理费用、办公费,贷银行存款
2022.7月是这样做的分录,但是这个只有送货单,没开票,2023年也没做纳税调增的
是的,可以去修改汇算清缴
能不能不改,到2024年时候调这个金额
你好可以可以可以
也就说说2022年这个管理费用1200元,2023年没有纳税调增,我到今年2024年汇算时候纳税调增1200元,这样也可以是吗?这样的话2023年汇算的不要修改了
这个今年是刚发现的多付的,2023.12月退回现金1200元了
你之前没有调增,后期修改不了的话,你可以在2024年 不能说是2023年是正规的,如果税务局一旦查账的话,你需要去修改的。
哦,不满500一张,是不是不要发票的,我以为不要票的,可以抵费用的
不是啊 个人销售给你们的才可以啊 备注身份证号 和个人名字
哦,那这个我弄错了,
如果亏损的情况下是不是可以不改2023年的纳税调增,
可以的,可以的, 只要你税务局不查没有影响
2022年做的是借:管理费用-办公费 1200贷:银行存款1200 现金退回 2023.10做:库存现金1200 贷:管理费用1200 这样做可以吗?实际是这个多付的款,没有买的。当时做以为是买的灯
你好可以的可以这么做的
其他就不要做啥了是吧
是的,不需要做其他的。