你好,可以做账,但是没法抵扣所得税的。
老师,我们买了7000块钱的原材料,但是原材料有问题,影响了我们的生产,所有让对方赔付我们4万块钱,另外7000的货退给他们,货款并还给我们(7000已经给开了发票,我们也已经抵扣了),退货时他们用了我们两个桶,我们收取他1400元,后来又买了他家17000得设备,这样签协议内容可以吗?7000的进项税他扣掉了,这个7000票我们还用退还给他吗?
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
老师好,个体工商户给我们开了一张发票,合同是与该公司签订,但合同上注明的收款信息是经营者个人。并且对方给我们出了盖章证明,证明要支付经营者个人。那我们如果支付这个个人,可以吗?有什么风险?
我们开了专票给对方,也已经寄出,快递也送到了,但是对方让快递放到他们的门卫室,现在票不见了,回来找我们,我们说复印两份记账联盖章给她们入账抵扣,但是她们不同意,想问下还有什么办法吗?然后我们说让对方写个重开证明盖章给我们,我们用这个证明做附件去冲红之前的发票,再重新开给他们,这样的方式,可以吗?还是说一定要去挂失发票,但是我们的记账联还在啊
老师,我们去年有一张销项发票上面的单价和数量和品名开错了,总金额没问题,然后现在想让对方红冲,然后重新开具发票,单价,数量,还要增加一个产品,总金额还是跟红冲的发票总金额一样的,这样可以么?会给对方造成什么影响么?目前让对方开红字信息表过来我们红冲,对方不愿意了
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
是要纳税调增的吗?这个是去年的送货单,但是我们公账转他们了,上面日期写错了,这么做分录
当时以为要开票的,先做了管理费用了
你们买来是做什么用的?
办公室用的,灯
借管理费用、办公费,贷银行存款
2022.7月是这样做的分录,但是这个只有送货单,没开票,2023年也没做纳税调增的
是的,可以去修改汇算清缴
能不能不改,到2024年时候调这个金额
你好可以可以可以
也就说说2022年这个管理费用1200元,2023年没有纳税调增,我到今年2024年汇算时候纳税调增1200元,这样也可以是吗?这样的话2023年汇算的不要修改了
这个今年是刚发现的多付的,2023.12月退回现金1200元了
你之前没有调增,后期修改不了的话,你可以在2024年 不能说是2023年是正规的,如果税务局一旦查账的话,你需要去修改的。
哦,不满500一张,是不是不要发票的,我以为不要票的,可以抵费用的
不是啊 个人销售给你们的才可以啊 备注身份证号 和个人名字
哦,那这个我弄错了,
如果亏损的情况下是不是可以不改2023年的纳税调增,
可以的,可以的, 只要你税务局不查没有影响
2022年做的是借:管理费用-办公费 1200贷:银行存款1200 现金退回 2023.10做:库存现金1200 贷:管理费用1200 这样做可以吗?实际是这个多付的款,没有买的。当时做以为是买的灯
你好可以的可以这么做的
其他就不要做啥了是吧
是的,不需要做其他的。