你好,可以做账,但是没法抵扣所得税的。
老师,我们买了7000块钱的原材料,但是原材料有问题,影响了我们的生产,所有让对方赔付我们4万块钱,另外7000的货退给他们,货款并还给我们(7000已经给开了发票,我们也已经抵扣了),退货时他们用了我们两个桶,我们收取他1400元,后来又买了他家17000得设备,这样签协议内容可以吗?7000的进项税他扣掉了,这个7000票我们还用退还给他吗?
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
老师好,个体工商户给我们开了一张发票,合同是与该公司签订,但合同上注明的收款信息是经营者个人。并且对方给我们出了盖章证明,证明要支付经营者个人。那我们如果支付这个个人,可以吗?有什么风险?
我们开了专票给对方,也已经寄出,快递也送到了,但是对方让快递放到他们的门卫室,现在票不见了,回来找我们,我们说复印两份记账联盖章给她们入账抵扣,但是她们不同意,想问下还有什么办法吗?然后我们说让对方写个重开证明盖章给我们,我们用这个证明做附件去冲红之前的发票,再重新开给他们,这样的方式,可以吗?还是说一定要去挂失发票,但是我们的记账联还在啊
老师,我们去年有一张销项发票上面的单价和数量和品名开错了,总金额没问题,然后现在想让对方红冲,然后重新开具发票,单价,数量,还要增加一个产品,总金额还是跟红冲的发票总金额一样的,这样可以么?会给对方造成什么影响么?目前让对方开红字信息表过来我们红冲,对方不愿意了
请问老师,发票项目“预售卡”,这种发票不可以入账是吗?
老师 开发票 添加信息项目 是否选择普通零税率怎么选 还有是否含税 我这个选对了吗
老师早上好!请问季度预报所得税时税率按小微企业申报,年度汇算清缴时申报按大中型企业申报并补税了会算违规操作吗?(企业到年底时资产已超5千万了)
固定资产加速折旧的税收优惠是到什么时候结束?
物流公司2024年用天燃气过高,高于百分之五十了,在税务局,做账,是抵扣了税额,不计成本可以吗?还是和税务局说是偏远地区价格高,用的气稍微高了一点
老师,我想问下,4月全勤是26天,但是补了五一放假的一天,上了27天,4月工资是要多算一天的钱对吗?然后5月少算一天工资
请问,所得税汇算清缴,职工薪酬的那张表,虽然12月份工资计提1月份发放,但是账载金额和实际发生额填写一样的可以吗
请教一下,对账单发错人了,说是保密文件,我发我们一个对账单群了,老板也说了好多,说是最后一次机会,否则影响工作,还说什么故意的话,还有必要在这干下去吗?求解,会涉及到我能不能拿到补偿
老师,停车费是月租或者年租的需要每月进行分摊那吗?
老师,账上一直挂着其他应付款-社保,实际上均已缴纳,现在想冲销,怎么做调整分录?
是要纳税调增的吗?这个是去年的送货单,但是我们公账转他们了,上面日期写错了,这么做分录
当时以为要开票的,先做了管理费用了
你们买来是做什么用的?
办公室用的,灯
借管理费用、办公费,贷银行存款
2022.7月是这样做的分录,但是这个只有送货单,没开票,2023年也没做纳税调增的
是的,可以去修改汇算清缴
能不能不改,到2024年时候调这个金额
你好可以可以可以
也就说说2022年这个管理费用1200元,2023年没有纳税调增,我到今年2024年汇算时候纳税调增1200元,这样也可以是吗?这样的话2023年汇算的不要修改了
这个今年是刚发现的多付的,2023.12月退回现金1200元了
你之前没有调增,后期修改不了的话,你可以在2024年 不能说是2023年是正规的,如果税务局一旦查账的话,你需要去修改的。
哦,不满500一张,是不是不要发票的,我以为不要票的,可以抵费用的
不是啊 个人销售给你们的才可以啊 备注身份证号 和个人名字
哦,那这个我弄错了,
如果亏损的情况下是不是可以不改2023年的纳税调增,
可以的,可以的, 只要你税务局不查没有影响
2022年做的是借:管理费用-办公费 1200贷:银行存款1200 现金退回 2023.10做:库存现金1200 贷:管理费用1200 这样做可以吗?实际是这个多付的款,没有买的。当时做以为是买的灯
你好可以的可以这么做的
其他就不要做啥了是吧
是的,不需要做其他的。