收到的,支出的,可以做主营业务成本,主营业务收入哈

老师您好,我是工程造价公司,我们把一部分业务外包给另一家造价公司,对方给我们公司开发票进来,这个账我该怎么做,怎么做分录,外包了50万的业务,对方给开了50万的造价咨询费发票?
老师,您好,领导借支费用,通过公司账户对公打到事业单位对方账户的监测费,因为没合格不给我们发票,我们怎么平账,让领导自己的名义把这笔钱打回来吗
老师你好,请问我们是做钢结构加工的,这个项目是甲公司接的,跟对方签的合同,我们挂靠甲公司做的,我们防火涂料和检测这块又包给了乙做的,是这么个情况,现在乙开票给我开了工程服务费,我应该怎么入账
您好老师,我们公司是做环境监测的,对于本公司做不了的监测项目外包给别单位做了,那么我们支付外包公司监测费和收到对方开出的发票应该怎么做账
老师,我们公司是汽车修理厂,我们给别的单位垫付车辆检测费用,对方单位把检测费用打到我们公司账户的,但是检测公司开的发票又是对方单位的,我这里怎么做会计分录呀
可以写一下会计分录吗
支付时的会计分录 收到票的会计分录
收到发票,借,应收账款。贷,主营业务收入
前面打错字了,不好意思哈,开具发票,借,应收账款。贷,主营业务收入
收到发票,借,主营业务成本,贷,应付账款
支付时 借,应付 贷,银行 收到票时 借,住营成本 贷,应付
不是这样吗
对呀,这么做分录没问题呀,当然不考虑增值税的话
是我公司做不了的项目外包给别人帮做了,然后支付的外包公司的监测费和收到的监测费发票
小规模公司不用价税分离吧?
嗯,真实业务的呀,可以这么做账,
好的,明白
小规模不需要做税分离的哈,。如果对我服务满意的话,可以给我一个五星好评哦