你好!购销都需要交印花税。

我们是一般纳税人,开局专票,不含税销售额是975466.85,加税合计1102277.52,收购票普票是1343324元,免税,那我们申报的印花税是按照含税申报还是不含税的申报,购销合同是进项发票和销项发票一起合计的吗
老师,你好,印花税申报一般纳税人的计税依据是按照季度销售收入和季度的进项收入这样来申报吗,还是按照勾选的进项金额来算印花税呢
你好老师,一般纳税人,印花税,按次申报,买卖合同,进项合同300万,销项合同50万,按哪个金额申报印花税?
一般纳税人申报买卖合同印花税时,是奥销售收入数据申报,还是要再加上进项的金额一起申报
请问一般纳税人买卖合同印花税申报,购入和销售金额是按照含税还是不含税金额申报?
老师好,我这边是出纳岗,每月会帮会计贴票,日常小支出都是微信转账或现金,在2月份有年会餐费6000,当月没有开发票,本月会开出,然后我公账这笔6000元应当入2月份还是入到3月份
老师,以固定资产划转投资的,属于长投吗
新办公司税务登记到线下需要什么材料
请问在那里查知道是查账征收还是核定征收
老师,请问,有没有专门讲结转成本的课程,生产的企业,购入原材料和配件,每天领用,加工生产成品后销售,月末需要结转产品的成本,出利润表
董孝彬老师在线吗?想咨询个问题
制造业企业向个人销售使用过的汽车需要缴纳印花税吗?
现在改23年所得税汇算报表 电子税务局可以改不
融资租赁的固定资产需要在电子税务局关联发票嘛
购买方已经认证的专票,销方还能红冲吗?
你好,都是我来交,还是我上家交他销售的,我交我销售的
你好,合同双方都要申报。
也就是我销售和采购的都要申报印花税吧,那不是重复交了嘛
你好是的。这个没有重复交,因为税法就是规定应该双方交
好的,谢谢
你好,不用客气的了。