对于一般纳税人,如果存在无票收入,需要在增值税报表中进行相应的填报。根据填报规则,无票收入需要填入增值税报表的附表一,并按照适用税率计算销项税额。具体来说,未开票收入需要填写在附表一的第5列,销项税额自动生产在第6列。第5列填写的应该是不含税金额,假设你销售货物取得未开票收入113万,适用税率13%,则第一行第5列应该填写113/(1+13%)=1000000元,第一行第六列自动生产销项税额130000元。
老师,有一笔300的无票收入,填写增值税报表,为什么总是提示数据不对呢? ①主表销售额是填含税或非含税呢? ②附表的第一行和第五行需要填嘛? ③明细表减税项目是填3%税率值还是1%税率值呢?
在《增值税纳税申报表》中,将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》“应税行为(3%征收率)计税销售额计算”第8栏“不含税销售额”填入第1行“(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列;将代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列;将自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。中,税务局网站不是要求第一行金额要大于等于第二行加第三行金额吗
增值税纳税申报表中按适用税率计税销售额包含营业外收入吗?
老师,一般纳税人,有无票收入,增值税报表是需要填入第一行,按适用税率计税销售额中吗
老师,小规模纳税人增值税申报表无票收入填在第一行后第三行要填吗?
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
请问当月开出去发票10万 税额,简易计税,其中有3万是异地的我做了预缴,请问我申报增值税的时候,我预缴的金额写在附表4的第二栏本期发生额3万,我想问本期实际抵减额是写10万还是(10-3)写7万呢,蒙圈了,期末余额也不对,
老师,电子高铁票,勾选了,自动跳第10行,是不是要删除,不然总金额更多
老师,我们招待客户洗澡唱歌,可以开发票吗?记录业务招待费吗?
老师你好,麻烦你帮我做一份钢结构的成本表格
@徐金路 好的,老师,还有个问题,想问下,一般纳税人,期末留底税额6万多,2025年4月份开了一张简易计税的发票,需要交税5000多,报税期过后,可以在电子税务局用期末留底税额,抵欠吗
仓库入库是用按含税的还是不含税的入库