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年终结账,23年账上的应付暂估的原材料,需要做哪些处理么?因为票没回来,所以挂暂估的原材料很多

2024-01-02 17:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-02 17:50

借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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快账用户6126 追问 2024-01-02 17:51

如果23年回不来发票,可以一直挂暂估么?还是要在汇算清缴前回票?如果回不了发票要怎么处理?或者有哪些风险?

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齐红老师 解答 2024-01-02 17:53

还是要在汇算清缴前回票,收不回就纳税调增

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借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-01-02
你好,借应付账款贷原材料, 借原材料贷应付账款,然后之前结转了成本吗?
2024-08-21
实际有业务的 没有发票的账上正常做账就行。但是汇算清缴需要纳税调增 调表不调账。
2025-02-06
你好,那您当时做账的时候没有正数的吗
2025-01-10
您好,原材料转成本了吧
2026-05-09
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