按劳务报酬来申报个税的,这个做成本费用里面。11月份申报
老师,请问一下去年11做成立的公司。12月税务登记,12月申报个税3人9500元,餐饮发票600元。没有买税盘没收入,没有银行流水,这个是亏损的,餐饮发票是做管理费用 —开办费- 业务招待费嘛??然后年报汇算清缴怎么报税,不会,
您好老师,某自然人和我们建筑公司签订挂靠协议,他未对我们公司开具任何劳务费发票,我们之前已经支付给对方一部分钱了,剩余未支付的钱里面我们领导说要扣除掉实际劳务费发票的税金,因为对方一直未提供过发票所以我们扣除劳务费发票的相关税金。这个要求合理嘛?还有我们之前向对方这个自然人也就是包工头支付的钱是直接打到这个人卡里,然后他再自己发钱给他雇佣的工人,那我们是否需要替这个包工头申报个税?之前会计一直没有替对方申报个税过,我们公司是否会担法律责任,申报个税的话对方没有提供给我们工资单,我们没法按实际人情况来,假如给包工头打款200万,申报个税时就把200万都加在这个包工头身上吗?
老师,兼职人员打款劳务费,怎么操作,对方没有发票,我们需要申报个税嘛
老师,兼职人员打款劳务费,怎么操作,对方没有发票,我们需要申报个税嘛,这个不是公司的成本吧,10月支付的流水,11月申报嘛,那申报后的税费公司垫付嘛
请问老师,我们公司支付劳务费给个人,申报了个税,但是对方没有给我们开发票,金额1500,这样行不行的
企业所得税申报提示利润总额小于上期申报金额请核实,这种提示提交申报可以吗?
老师在吗? 请问一下我们公司6月有笔尾款4900元收入,也预缴了增值税和企业所得税,之前也有留底的税额,但现在没有抵扣的进项票,现在这个账务怎么处理呀?
老师 政策说研发转让技术在五百万以内免增值税以及企业所得税,这个是怎么申报的呀
收到上年企业所得税退税分录应该怎么做那
老师,股东原来账面资产100万,因公司未来成长性很好,对于新股东公司的加入50%,原股东撤出50%,大家自我评估后新股东同意原公司的资产溢价为50万,相当于原价100+50万=150万,新股东以75万入股50%股份 会计分录要怎么写?
老师好,我们租赁的房屋让申报土地使用税和房产税,80平方,原值填的23000,建制镇土地,信息填好提交成功,申报表上的计税依据我没看懂,是我填错了吗,4025和40怎么来的
您好老师。由于公司员工的失误,导致一笔保证金无法收回,那这笔损失该如何做账。员工已经退休,这个收保证金的企业5年前就已经破产。做坏账损失,没有当年起诉和判决的证明,怎么办?
老师,我们是小规模纳税人,共收到销售收入是96447.64元,大部分是现金收款,只有7000块钱是农行收款,那现在分录应交增值税是按3个点分还是1个点分,分录能不能给我写下
老师,请问银行退的以前年度的单位结算卡服务费,怎么做分录?
请问小规模纳税人,季度报税,超过30万元,其中有张发票金额2100元,误开成免税,实际税率应该是1%,对方不给作废,季度申报可以按1%实际申报吗
申报会显示应纳税额,谁来交呢
你好,企业需要缴纳的,然后从他的劳务费里面扣除。
这种一次的劳务也需要公司申报代扣代缴嘛,不能自己操作啊
对的是的,需要这么做的,自己先报不了
12月做的实收资本,税费种认定没有印花税,我这里也没有申报表,怎么操作需要交嘛
做税源采集,然后选择按次 然后下一步选择印花税点进入申报表就可以了。
先做账还是先申报
都可以的,这个没有做账务处理,他也能申报了。
12月发生,税款所属期 写多久
你好,填写当月的,如果你填写12月份的,有滞纳金。
那写几月
12月转入的实收资本,不是1月申报哦啊
你好,写1月份的嘛,今这个月。
按照万分之2.5这是减半后的嘛老师
万分之二点五,小规模、小型微利企业在这个基础上还可以减半。
减免在哪里填?
申报表表头上方选择是否享受小型微利企业或者是小规模选的是就可以了
没有申报表
怎么还没有申报表?只能在申报表表头上方选,选不了你就减免不了。