你好,简易计税对面的进项不允许抵扣增值税的

我公司交的金税盘的服务费,已申报抵扣,由于没有销项税额,所以没有在增值税的申报表23号(应纳税额减征额)里填写,这个税盘抵扣额是有销项后再填写申报表抵减,还是申报税盘抵减的当月 填写增值税申报表主表(23号)啊
老师,一般纳税人没有收入没有销项税额,只有进项税额,是不是本期只需要填写增值税附表二中的第三项,待抵扣进项税额就行了。
我司上个月有金税盘服务费280可以减免,但是当时销项小于进项没有抵减,我这月填了主表23行和附表4,减免280,但是申报没过,显示(本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税及附加税费申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。)是什么原因
老师好,一般纳税人,本期有收到增值税税控系统专用设备及技术维护费的普通发票,但是本期没有进项跟销项的税要报,增值税申报表的主表那里我想把这笔费用填到第二十三栏的应纳税额减征额那,系统不被允许应纳税减征额大于应纳税合计,那我是不是可以留到下个月再填
我公司进项大于销项,一直有留底税额,12月有简易计税应纳税额。可我填了表四的加计扣除实际抵减税额,但主表没显示也没抵减,请问本月要不要填附表四?
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我说的这个简易计税,是公司开了简易计税的发票,产生了销项税额,按我的账面是不需要交税的,但是系统没有把公司开的简易计税的销项税额抵掉,哪里出了问题
交税啊 只要开了简易计税就得交 不能抵扣进项