你好可以 可以抵扣的
老师,我们公司一个费用报销是12月底的,但是当时审票时因为发票有问题,所以换了张票,但是发票的开票日期是1月份了,可以计入20年12月份的费用?
老师您好,物业公司12月电费没计提,12月份的电费在1月份交的开的1月份的发票,但是备注栏有12月1到1月1号的日期,这种情况还能正常入成本吗?到明年汇算清缴时候是不是该纳税调增了?
你好,老师。发票开票日期是2021年12月,金额1万,运费专用发票。我当年未计提没做账。今年2月收到发票,怎么做账。做费用的话今年能所得税扣除吗。去年单位亏损。所得税汇算申报也已经完成了。
老师好,如果2022.12月我们预提了费用200000元,这属于2022年业务的,只是2022年没有开票,在2023年1月开了发票,不含税价格188679.25元,发票票面增值税税额是11320.75元,取得这张发票怎么做账,是贴在2022年12月账本里面?更正待进项抵扣会计科目,还是做账在2023年1月?然后冲2022年12月预提的费用?
电信公司开了一张我司的宽带发票,开票日期是1月,发票备注里写着2023年12月所属期,12月没有计提这个费用,2024年这费用能在所得税里扣除吗
老师 你好 废纸皮收入交几个点税啊
农业米糠免企业所得税嘛
郭老师接,我们做塑料生产的,成型的模具,做什么科目,如果后面才会到票,我做暂估什么
老师,在计提工资的时候 借:管理费用 10000(应发数) 贷:应付职工薪酬10000 计提保险的时候:借:管理费用-社保费1200 其他应收款-个人负担600 贷:应付职工薪酬 -保险费1800 这样做凭证是不是管理费用多计提了?因为在计提管理费用的时候包含了个人应负担的部分,我这样理解对吗
老师,报废部分材料需要什么要求,流程是什么?
老师,同一集团100%控股下的两个子公司合并,在合并报表时被合并公司有实收资本39976218.07,资本公积有1500,未分配利润-151703739.61本年利润-3050222.12,所有者权益合计是-114776243.66这些数据合并到合并公司,这些数据是被合并公司的数据,用长期股权投资怎么冲抵这些权益?分录怎么做没明白
先给员工报销再用发票冲可以吗
公司购买的集装箱搭建的简易休息室,做账时计入固定资产吗?
郭老师,我们做塑料生产的,成型的模具,做什么科目,如果后面才会到票,我做暂估什么
以前年度所有的贷应交税费-增值税-转出多交增值税 记成了应交税费-预缴增值税 了现在如何处理?直接注销 更正吗?
你是说2025年做2024年所得税汇算清缴时可以抵扣对吧?
你好是的 可以抵扣的