你好,个人觉得在2022年里面调整一下比较合适。

老师好,就是2022年预留员工工资,到2023年1月份才发,2022年做的是借:销售费用9000 贷:应付职工薪酬 9000 又做了借:应付职工薪酬9000 贷:银行存款7000其他应收款2000,就是现在1月份把这预留的2000元发放了,还要做到12月份账里面,我们是要去税务局做12月个税申报更正的,然后金蝶里面这个会计分录怎么做,
2021年12月收到一张住宿专票不含税金额2366.04 税额141.96元 分录科目挂错了 未抵扣 挂到业务招待费 应该挂差旅费 当时分录是这样做的 借 管理费用-业务招待费2508 贷 银行存款 2508。 本来不打算抵扣了 但2022年1月又抵扣了这张发票 跨年了要怎么更正分录?不想做进项税转出
老师好,如果2022.12月我们预提了费用200000元,这属于2022年业务的,只是2022年没有开票,在2023年1月开了发票,不含税价格188679.25元,发票票面增值税税额是11320.75元,取得这张发票怎么做账,是贴在2022年12月账本里面?更正待进项抵扣会计科目,还是做账在2023年1月?然后冲2022年12月预提的费用?
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 谢谢
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
天才小麦家教机忘记激活码了怎么办?
老师,开具冲差的红字发票金额开错了。应该开21.30,开成213了,这怎么办?
加工模具,具体怎么开票。税收编码整体
想更正去年8月的员工个税申报,点启动更正,系统提示已更正申报,是什么意思?员工个税申报只能更正申报一次吗?
税务评级M级是最差的级别吗?什么样的公司会有M级?
老师,信用修复费用计入哪里呀,找机构进行修复
老师,开具冲差的红字发票金额开错了。应该开21.30,开成213了,这怎么办?
我们是园区,收到科技局的绩效评估奖励,怎么做账,在利润表中,提现政府补助吗
请问,个税经营所得可以申请退付手续费吗?
老师你好。1月的报表,税金,社保已经报完,人力公司和快递公司,截止到2月28日,还有啥需要报的没