同学你好, 借:银行存款 3 累计折旧 10 贷:固定资产资产清理 3 固定资产 10 借:固定资产清理 3 贷:资产处置损益 3

我公司购买一台叉车用于出租,叉车原价9万,已计提折旧2万,现在把叉车卖出去了,卖了8万,请问怎么做会计科目,谢谢
3、甲公司将旧汽车出售,原价100万元,已计提折旧50万元,已计提减值准备10万元。用银行存款支付汽车清理费1万元,增值税0.13万元。销售汽车收到银行存款,价款10万元,增值税1.3万元。结转处置净损失。完成上述分录(8分)
汽车原值10万,已计提折旧2万,现以5万出售,会计分录是
公司车原价10万,已计提完折旧,3万卖出,会计分录
固定资产处置卖给其他公司,会计分录怎么写?原值5万,已折旧2万,卖出价1.5万。
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?