你好,发票来了不管金额多少都是把暂估的做负数,再按照发票做账

请问老师:暂估的商品,如果收不到发票也不用付款了怎么调账呀,之前已经按照暂估的价格结转成本了
请问老师:暂估的商品,如果收不到发票也不用付款了怎么调账呀,之前已经按照暂估的价格结转成本了
老师,公司采购一批货,因为没有开发票,就做了暂估,用了暂估价结转了成本,现在收到发票,实际采购价比暂估的价格低,之前分录:借:库存商品6000贷:应付账款-暂估6000 结转成本:借:主营业务成本6000 贷:库存商品6000 发票价款2000,这个怎么做分录呢?
老师好,去年12月份商品没买,是按之前的买价暂估成本,已结转营业成本,可是这个月商品降价了,实际购买的费用与暂估的不一致,现在怎么做账?先冲减去年的暂估,已结转的成本也要冲减?如果暂估和发票价格一样,是否只是冲减暂估,已结转的成本不用再冲减?
在2021年库存商品暂估入库后结转成本,2022年发票进来后,单价与暂估入库时单价不一致,但是成本已经结转了,这样的话会计账怎么处理,谢谢老师
老师,我们老板个人名下的厂房,没有出租出去,要不要交从价的房产税
老师好!前期已增加固定资产,并计提折旧,后期又开了同一固定资产的剩余一部分金额,这个账务记在了在建工程,怎么结转这个剩余的开票呀呀?
老师,麻烦问下,我们对方要求我们发票项目名称开成是“现代服务*服务费”,那在营业执照上增加经营范围增加什么类
只给我了银行流水 还有上个员工做的表格银行账户付账流水全在一块了 我要怎么做表格比较清晰
老师,一个人每年有生计费6万元,可以采集专项扣除和专项附加扣除,一共是50000元,她有一个个体户扣经营所得税的时候用那6万元,申报了工资40000元,这种是不是也不会上个税,
郭老师,之前会计做的暂估是,借主营业务成本,贷暂估,我现在怎么冲
税务规定的大型超市空调新风系统,排烟系统,冷藏冷冻库等的折旧年限是几年?
老师,我家出口有轨电车,后期需要维修,然后免费赠送4万元的配件,报关单必须有金额,金额写的是4万,报关单也写了赠送。然后这个是免费的,所以不收外汇。这账怎么做?增值税是不是视同销售?然后所得税怎么办呢?账怎么做啊?
工程项目上私车公用,油费专用发票能进项抵扣吗?
老师,公司是做电线、电缆制造、风机、风扇制造、机械电气设备制造等,公司收进一张劳务*电机维修,做办公费还是制造费用
老师就是我暂估的是10米 发票来了7米 这样 我就先做负数7米对吧
对,冲销七米,再按照发票七米做账。
同样的商品 我原来进一些205元的 后来进来的就是402的 这样我要是卖出的是205元的 结转成本时就得结转205元的吧 我都弄糊涂了
对,你得按照您实际采购的进价来结转成本
哎 我结转时 是按照数量金额栏的最后单价余额结转的 这样不对吧 我觉得是加权平均价 就给结转了
对,严格来说这么做的不对的
老师 我估计入账时单价340元 回来发票时单价是350元 我冲估价时单价得按哪个冲呢
按照你估计入账时的单价冲销也就是340
老师 我估价入账时数量是2555回票数量2518.怎么我红冲完数量金额栏数量是平的呢
那你看看是不是之前有余额呢?