你好,发票来了不管金额多少都是把暂估的做负数,再按照发票做账
请问老师:暂估的商品,如果收不到发票也不用付款了怎么调账呀,之前已经按照暂估的价格结转成本了
请问老师:暂估的商品,如果收不到发票也不用付款了怎么调账呀,之前已经按照暂估的价格结转成本了
老师,公司采购一批货,因为没有开发票,就做了暂估,用了暂估价结转了成本,现在收到发票,实际采购价比暂估的价格低,之前分录:借:库存商品6000贷:应付账款-暂估6000 结转成本:借:主营业务成本6000 贷:库存商品6000 发票价款2000,这个怎么做分录呢?
老师好,去年12月份商品没买,是按之前的买价暂估成本,已结转营业成本,可是这个月商品降价了,实际购买的费用与暂估的不一致,现在怎么做账?先冲减去年的暂估,已结转的成本也要冲减?如果暂估和发票价格一样,是否只是冲减暂估,已结转的成本不用再冲减?
在2021年库存商品暂估入库后结转成本,2022年发票进来后,单价与暂估入库时单价不一致,但是成本已经结转了,这样的话会计账怎么处理,谢谢老师
老师厂区围墙长165米,高2.2米,车间周围围一圈砖,周长252米.围的高度是1.2米,两个项目同时施工用红砖金额20780元,这我应该怎么分配
老师你好,埃尔法小车,23年12月份买的,1020530.98元。残值率是51026.55元,折旧646336.27元,老板现在要卖掉,让我算需要交多少钱的税,老师麻烦你帮我算一下,公式告诉我怎么算的
老师,早上好 能不能请教你几个问题 公司成本 电费 工资 设备公摊怎么核算呢
不是单位的车,但是是自己的员工,开了一张专票维修费,后面是不是需要附租车合同
请问 买方为香港A公司,买方指定收货人 为国内B公司,产品出口到青岛综保区 实际收货人为国内B公司,提运单的境外收货人及地址是填写买方指定收货人国内B公司
建筑业,独立核算的分公司,能开应税发票吗?,还是必须总公司开,总公司不参与项目
老师好:想咨询下,针对会计差错更正,1、追溯调整法:前期已做账,损益类采用【利润分配-未分配利润】,企业会计准则适用。 2、追溯重塑法:前期未做账,损益类采用【以前年度损益调整】,企业会计准则适用。 这两种方式,实际操作层面,一般企业都是怎么选择的?
做账会计是不是只做账其他任何事都不做!
请问老师快账已经录入了一个季度了因为不平,反结账回来看期初的数少录了,(其他应应收款)咋样再把这个期初数录到里呢谢谢
红冲发票是不是谁都可以红冲?不需要一定开票人本人红冲吧?
老师就是我暂估的是10米 发票来了7米 这样 我就先做负数7米对吧
对,冲销七米,再按照发票七米做账。
同样的商品 我原来进一些205元的 后来进来的就是402的 这样我要是卖出的是205元的 结转成本时就得结转205元的吧 我都弄糊涂了
对,你得按照您实际采购的进价来结转成本
哎 我结转时 是按照数量金额栏的最后单价余额结转的 这样不对吧 我觉得是加权平均价 就给结转了
对,严格来说这么做的不对的
老师 我估计入账时单价340元 回来发票时单价是350元 我冲估价时单价得按哪个冲呢
按照你估计入账时的单价冲销也就是340
老师 我估价入账时数量是2555回票数量2518.怎么我红冲完数量金额栏数量是平的呢
那你看看是不是之前有余额呢?