同学,你好 不可以的
我们租了个人的房子来办公,然后现在交了这个取暖费,发票只能开给业主个人。我们能做账务处理吗,我们租这个业主的房子的时候,我和他签了合同,他也给我们从税务局代开了这个租赁费。
老师,。公司给职工租的房子,交的取暖费,属于居民供暖,如何开成公司的发票,如果开不了公司,开个人的抬头,可以用做职工福利费,在所得税前百分之14扣除吗
老师,我们小规模公司,办公室是老板姨家房子,不用花钱,注册时候写了租赁合同,但是没有付租金,10月份交取暖费了发票房主名头,这个发票我能做到公司外账做费用吗
老师公司,给员工租房缴纳的取暖费,物业说住址是个人没法开公司,如果开成员工发票,能报销吗
老师,我们公司租的房子,我们交电费了,但是电力局发票开给业主了,我们公司能拿这个发票和缴款记录、和业主签订的协议直接做账吗?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗