同学,你好
本月
借:工程施工
贷:银行存款
下个月
借:工程施工 负数
贷:银行存款 负数
借:工程施工
贷:银行存款

老师,我公司是建筑安装工程得小规模纳税人,我在7月份的时候开了25500的技术服务专票出去,计提了成本,借:主营业务成本24600,贷:应付账款-暂估成本24600,然后在10月份的时候收到了25500,我们之前是把这个项目承包给另外个公司做,10月份收到对方开的小规模的普票,款是11月份支付给对方公司的,我想问的是,我现在收到票了,要怎么样入账呢?具体的科目是怎么样的呢
老师好 我们是提供建筑安装服务的小规模纳税人 上个月收到上家预付工程款30万 未开票 账目做的是预付款 刚刚开工需要购买材料 这个月工程按进度计价,计价金额15万 但因之前有预付的30万 所以该次计价直接从预付款里面抵 同时本次需要把预付款30万开票出来 那么我做账的时候 本次确认收入 是收入15万还是30万呢?
公司是建筑装饰装修行业,我方(施工方)跟甲方合同结算没有规定时间,只是大概在合同里面写明完成到某个工序甲方验收,就开票结算。假如此工程合同总价是62万元(含税),工程完工验收后,假如前期工程款60万元(含税)已付、留有工程款的尾款2万元作为此项目质量保证金,等质保期到期,工程无质量问题才结算尾款2万。我方(施工方)开票结款。问题(1)假如我司是小规模纳税人2022.7.8开票含税30万元,如何确认收入,运用合同结算科目及二级明细科目价款结算、收入结转?增值税纳税义务什么时候发生,如何挂账?(2)假如我司是小规模纳税人2022.7.27工程完工验收开票20万元(含税),如何确认收入,运用合同结算科目及二级明细科目价款结算、收入结转?增值税纳税义务什么时候发生,如何挂账?
你好老师:小规模纳税人物业公司,政府拨给我们一笔生活垃圾运输费专项款,由于我们只能开具收取物业费和管理费发票,对方也答应可以开物业费和管理费发票,但实际这笔属于专项资金用于小区公共维修款和生活垃圾运输款,,但是我开局的是收取物业费和管理费如何做账,是不是应该直接走收入,可以这笔钱是属于专款呢,那我应该如何做账,我需要每一步的会计分录谢谢。 之前我们每个月都有固定人员清运生活垃圾所以走的是应付职工薪酬科目
你好,老师。当期(1—3月)是新成立的小规模生产企业,所付出去的货款,水电费,租金都没让对方开票,都是挂预付账款科目,本月(4月)已经升级办理一般纳税人了。收到了部分还是小规模的时候已付出去的发票,如果入本期数据能做进项抵扣吗?如果入本期数据,本期成本增加也不符合全责发生制有什么影响?。