银行他当时是借其他应收款贷实收资本吗?

老师好,我们是建筑公司,现在补缴了19年的增值税怎么做账务处理呢?
您好,我们公司实际没有实缴,但是之前的会计把一笔应收款做了实收资本,现在要做股权转让,实收资本可以调成正确的吗
我们公司是19年成立的 认缴资本 但是以前的会计把账务做成了实缴 现在应该怎么处理呢
老师,公司2015年注册,是认缴的,当时的会计可能认为实缴把财务报表实收资本填上数了,这些年都有实收资本,但是未实缴,这种怎么处理啊
公司2015年注册,是认缴的,但是当时误以为实缴,就在财务报表中体现了实收资本,其实这些年一直没有实缴,但是这些年财务报表都报上实收资本了,那现在怎么处理这个问题呢,重新做个凭证再把实收资本冲了吗?这样会有问题吗?
网络货运公司,给司机申报个税交纳的经营所得个人所得税可以税前抵扣吗?
请问老师,公司购买了6000元的一套模具,入什么科目
老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
小规模公司偶尔出口普通货物,需要什么材料可以开票,需要做免税备案吗?
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)第六条第一款规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得,应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
付给对方的居间费,是付给个人,个人不开发票,需要给他代扣缴个税吗,居间费应该不属于劳务报酬吧
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
账上做的是 借 银行存款 贷 实收资本
你好,那你账上的银行存款实际没有,银行存款余额和现在的余额也不一致是吧?
我翻了一下凭证 银行存款到账了 是从另一个投资公司转过来的 备注的是股东的名字
你好,那又转出去了怎么做的?是不是挂着其他应收款