您好,这种按库存商品处理,固定资产要一年以上才能按固定资产处理
请教一个问题 柠檬云财务软件上 我现在有固定资产清理 但是当月减少的固定资产当月也要计提折旧 但是软件上计提折旧后 处置固定资产就会到下一个月了 我现在应该怎么做才能在当月把折旧计提后处置固定资产呢?
您好老师,请问我当月处置固定资产时固定资产的变价收入没有确定,固定资产清理当月就有余额,可以当月不转0,下月再转0吗。
你好,企业2019年购入7台固定资产,固定资产先到企业了当时也没有入账,发票是2022年11月才开回来的,然后这个固定资产2022年12月出售,我想问一下这个帐务处理怎么做比较好
你好老师,如果购进车辆当月缴纳车辆购置税,一起固定资产入账是吧, 如果当月固定资产入账了下个月缴纳车辆购置税 怎么处理呢
老师好,我问一下当月购入固定资产,也收到发票了,但是当月因管理不善损坏不能使用了,还没有处置,要怎么做账呀
老师你好,我想问下残保金申报人数与个税申报人数不一致的情况下税务要怎么处理
你好 老师 麻烦问下 2024年第二季度的收入 2025年1月份才交的税 怎么调整2024年的账务
老师好,请问公司销售货款和给客户的返利款,是各付各的,还是客户把该返的利扣除后在付过款呢?
药企行业,购买中药电子秤应该录入哪个科目
老师招待费限额是多少
认证抵扣了的发票对方是不是不能红冲?
老师,银行收到钱,做未开票的会员费收入,主营业务收入三级明细怎么写
老师,我要开发票,松节水,一桶一桶的,发票类别是什么呢
老师:公司签了技术开发合同,分几个阶段付款,每付一笔款对方也有开票,要所有款结清才能软件开发完毕,我现在这样写分录可以吗?正确的分录怎么写啊?
老师,您好,请问一下民营门诊,收到预收款项,分别由POS机,美团,还有同品牌其他门诊内部转诊款项,分别入应收账款-二级明细,确认收入按照实际消费的金额确认收入,未确认收入的各二级明细科目余额怎么处理?需要统一转入某一科目吗?确认收入时再从该科目相反方向确认
但是已经落了公司户的车,怎么处理呢
把固定资产的分录冲掉就可以了
怎么冲亲
就是把前面的分录 都做负数分录
但是车已经做2手车卖了
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-简易计税
借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益
但是折就还没有计提这种怎么做账
那就不用做折旧这个就可以了
直接做固定资产清理吗
是的,就这样做就可以了