您好 请问您主营业务收入有没有结转到本年利润?

老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
请问用去年21年的资产负债表及利润表数据,新建财务软件的期初数据,录入凭证后,进行凭证记账时,系统提示初始数据不平衡,是怎么回事,该怎么解决?期初借贷相差就是21年底未分配利润金额
老师,我在金蝶录入凭证,写到了7号的凭证80,但是后面有一个14号的凭证81,这个凭证号怎么改呢,我打开修改但是系统提示主营业务无法修改,这要怎么办呢
老师,我是以这个月开始录入凭证的,之前什么数据都没有,当我录入凭证时,资产负债表的差异金额就是我录入一号凭证的主营业务收入的金额是怎么回事。
22年-23年,我们公司在一个线上平台销售商品,我们业务系统那时候的单不准确,系统单可能有些漏录了,或者录错了,然后我们公司收入都提现到公户了,当时只录了提现金额的凭证,没有录收入的凭证,我们主营业务收入下是有分商品种类的,系统单不确定正确情况下,怎么入账确认收入,税务上怎么申报
朴老师,做账时是不是要避免同一个员工在两个往来挂账?比如A员工既用其他应收,又用其他应付做账。
朴老师,我公司是集团的电商公司,24年12月电商经理拿了2000的发票来报销,这2000块确实是电商公司发生的支出,但发票抬头是集团工厂,这2000在24年12月已经用电商公司的银行账户打给电商经理,我现在补账,电商经理报销的2000元该怎么做账?
老师 一般纳税人 开具劳务发票 税按货物13% 按服务6%
老师,你好,出口退税需要涉外收入申报单,这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗
老师,社保增员怎么操作
老师,请问劳务派遣公司如果是一般纳税人,一般开具全额还是差额发票,税率多少?另外,差额发票的进项税额可以抵扣嘛?
货代收 报关费跟陆运费,但是开不了代理报关费,那品名应该开具什么应税发票呢?
老师,三个自然人的公司股权转让给另一个国企公司,三个自然人公司评估结果净资产是-314万,股权转让价格可以是0吗
老师您好,我想咨询一下当月的发票开出来,款没有打进来,需要做账吗
年终奖个税申报时,只申报了第一次发放的10万,其实是20万分两次发放的,在第二次发放时应该如何申报个税呢?
结转要到月底才结转嘛!
到月底要结转,收入,成本和库存商品,是不是。
月末的时候损益类科目要全部结平哈