你好,你的收入是多少啊?你看一下预收账款在收入的20%以内吗?
老师,我公司现在需要换财务系统,需要把旧系统的期末余额放到新系统上,可我有一个问题,资产负债表的预收账款期末余额=应收账款的贷方余额+预收账款的贷方余额, 比如 预收账款-A客户 借方余额5000 预收账款 -B客户 贷方余额60000 应收账款- 甲公司借方 10000 应收账款-乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据,结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢,我都是按照对应的科目输入数据的。
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
老师,昨天那个问题今天上午速达财务软件服务给解决了,资产负债表应付账款预付账款和账上的和进销存的都一样了。但是下午又出现另外一个问题了,进销存的应付账款期末余额比账上的应付账款期末余额多,我查了下还是差2022年3月10月,3月末差17万多,3月末到9月末多了17万多,到10月末多了9万多。老师,这种情况账和进销存不符,还是软件的问题吗?是不是我中间3月末有没冲平的供应商账,我查了分录都是经过进销存做的账啊。
老师,发现以前年度账务有问题的,调整账务应该如何做账,我们是小企业会计准则 。例如:有一笔扣点费用,当时借:预付账款 1.3 贷:其他货币资金:11.3 但现在收到的发票356.8元 这样预付账款冲减后会产生贷方余额,该如何处理?
请问老师,预收账款在年末资产负债表余额有29万多,是不是有风险?因为平时销售客户都是先打款后发货用的是预收账款科目,之后会发货冲掉,那年末就会有余额这样做账习惯有问题吗
车间要用一个材料500元现金 以前谈的是含税13%的 那现在这单我们不用他们开票的话 应该是付他们多少钱
5月份能报6月份的个税吗
老师好,请教一个问题,公司过年买的鞭炮开票来进哪个科目记账?
小规模纳税人的专票可以抵扣吗?
料工费是做到生产成本下面的二级科目 还是单独设一个制造费用的科目
物料新增怎么显示编码存在,输入编码又显示没有编码
一般纳税人给小规模纳税人开专票,开多少个税点呢?
某项修理费是混合成本,经分解,每月的固定成本是18000元,修理工时和变动成本成正比例。 2023年5月份的修理工时是60小时,修理费是33000元预计6月份的修理工时是70小时。则6月份的修理费是多少
请问老师一打开开票系统的蓝字发票模块就出现蓝色预警,这个严重吗?怎么处理?
老师,缴纳社保不走公户走私户可以吗?能抵扣吗
全年收入是2987000元,预收账款余额是296000
你好这个不算大额的
那正常应该是用什么科目呢
正常的就是预收账款提前收了人家的钱没有确认收入之前。