你好你有购销业务或者有应税业务就要交。
老师你好,那些按技术合同,租赁合同缴纳印花税的,没有收入的话也是零申报吗?
老师,请问一下销售被子,劳保用品的。没有跟对方签订合同。那么这个是按照购销合同去缴纳印花税的吧?万分之三。那这个情况是按照开票金额不含税金额缴纳,还是价税合计缴纳印花税吖?
老师好,印花税申报,我们没有合同,按实际的业务申报可以吗?
你好,老师,印花税怎么申报缴纳吖,实际公司是没有合同的吖
老师请问,补交跨年购销合同印花税和营业账簿印花税怎么操作吖 是按次还是按期申报?去年有好几个合同,可以合并一个金额申报嘛
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
可以明确点吗?是不是计税依据就是营业收入吖
你好这个也不一定的。比如你们是商贸企业的话,那么计算一就可以是营业收入,因为购销合同需要交印花税,但是如果你是出会计报告的。这个收入是不需要交印花税的。
哦哦,我们公司属于商贸企业,那我申报的话就以每个月的营业收入的万分之三申报,是这样吗?老师?
你好是的,不仅仅是收入,还有你购进的。
老师,是不是从财务报表上取数据呢?
你好!正常是按照实际签订的合同来,你如果没有实际签订合同的话,你就看你销售发票和购进发票来。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。