您好,这个是属于 借营业外支出贷应付账款的

中途建账,对于已完工工地,还有一些应付款没有确认,所以建账时期初应付款没有登记,为了试算平衡,所以登记在未分配利润中,现在产生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度损益调整,贷:应付账款, 然后借:未分配利润,贷:以前年度损益,但是发现这两步综合就是:借:未分配利润,贷:应付账款,那么现在我公司实实在在付款了,我可不可以直接登借:应付账款 贷:银行存款,综合又得借:未分配利润,贷:银行存款?还是说要分开登,体现出来呢
#提问#老师早上好!2021年暂估一笔成本,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 2022年2月收到发票时: 借:利润分配-未分配利润(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款-xxx单位 这样做是对的吗?
22年7月9#应做借其他应付款 贷银行,但是当时做的管理费用贷银行,23做账直接做借:利润分配-未分配利润可以吗?问题2多年不付的款项(多个供应商加起来金额是1373.04元)应付账款贷方余额。问题3应付账款借款有余额,不开票了。做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗(总金额198.2元)问题4 以前年度有个应付账款借方余额(其实对方已开票。当时会计做账的时候漏记了这个发票总金额是102300元)我现在做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗问题5有个购买固定资产的发票未入账,我直接按总金额借:固定资产贷应付账款对吗(税款还没错她做的,所以我按的含税金额入的固定资产)
应付账款借款有余额,不开票了。做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗(总金额198.2元)还是做借营业外支出贷应付账款
请问,23年暂估金额5,24年实际收到发票6,这样怎么做分录 借 利润分配-未分配利润 -5 贷 应付账款-暂估 -5,借 利润分配-未分配利润 6 贷 应付账款 6,汇算的时候调减1,对吗
缴纳企业所得税后,会计凭证除了银行回来做附件,还需要其他什么材料做附件吗
请问老师,个体工商户工商年报中有一个资金数额,怎么填,我申请营业执照时时写的3000,实际申报报表时,业主投资我是按4000做的
老师,您好。管理员说是不是连内部帐都没有,是什么意思呀?不是说不能有2套帐的吗,制造业的内部帐指的是什么,谢谢
一般纳税人不是从农户那里购买免税的鸡蛋,用于直接销售,税率是多少
老师,新年好 我们公司购入一台设备,但是这个设备需要打地基,地基的成本在七八十万左右,是否也计入固定资产成本?如果计入的话我还有一个疑问,厂房是租的,这个地基的使用寿命是跟设备来的,如果提前搬走了,这个地基就报废了,这种情况会计上面怎么处理呢?
老师,销售返利如何开具发票,如客户再我公司购买100万,需要返5万给客户,用什么合适的方式给客户,如果开具销售返利是不是会冲减我司的营业收入,这样就会造成平台推送给税务的数据和开票的金额不一致,怎么处理合适,如果直接给客户打5万元,但是没有发票,又不合规,怎么合适
老师,收到退回企业所得税费怎么做账
老师,2月份工资月初发放的,但是社保月底交的,应该没关系吧
老师,分公司企业所得税有税收优惠吗?
工厂接单都是发外给别的工厂加工,包装可能是自己工厂包,这个过程会计分录怎么写?
谢谢老师
以前年度有个应付账款借方余额(其实对方已开票。当时会计做账的时候漏记了这个发票总金额是102300元)我现在做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗(这个是购买的金具,按说购进了现在也该结转成本了)
嗯对,这个是可以的,可以