您好,这个是属于 借营业外支出贷应付账款的
中途建账,对于已完工工地,还有一些应付款没有确认,所以建账时期初应付款没有登记,为了试算平衡,所以登记在未分配利润中,现在产生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度损益调整,贷:应付账款, 然后借:未分配利润,贷:以前年度损益,但是发现这两步综合就是:借:未分配利润,贷:应付账款,那么现在我公司实实在在付款了,我可不可以直接登借:应付账款 贷:银行存款,综合又得借:未分配利润,贷:银行存款?还是说要分开登,体现出来呢
#提问#老师早上好!2021年暂估一笔成本,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 2022年2月收到发票时: 借:利润分配-未分配利润(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款-xxx单位 这样做是对的吗?
22年7月9#应做借其他应付款 贷银行,但是当时做的管理费用贷银行,23做账直接做借:利润分配-未分配利润可以吗?问题2多年不付的款项(多个供应商加起来金额是1373.04元)应付账款贷方余额。问题3应付账款借款有余额,不开票了。做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗(总金额198.2元)问题4 以前年度有个应付账款借方余额(其实对方已开票。当时会计做账的时候漏记了这个发票总金额是102300元)我现在做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗问题5有个购买固定资产的发票未入账,我直接按总金额借:固定资产贷应付账款对吗(税款还没错她做的,所以我按的含税金额入的固定资产)
应付账款借款有余额,不开票了。做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗(总金额198.2元)还是做借营业外支出贷应付账款
请问,23年暂估金额5,24年实际收到发票6,这样怎么做分录 借 利润分配-未分配利润 -5 贷 应付账款-暂估 -5,借 利润分配-未分配利润 6 贷 应付账款 6,汇算的时候调减1,对吗
老师我上个月做了一笔收入发现忘记做销项税额了怎么调整, 上个月我做的借银行500贷主营业务收入500,忘记做销账了这个月怎么做账调整过来
老师,请问一下实收资本实缴到位,我也做了公示,请问下在哪里可以查到呀
我们公司食堂采购肉菜等物品,对方开票是个体户开的,对公可以打给个人嘛
老师,怎么快速查今年交了多少税?
个体户有社保,需要把工资薪金个税开通嘛
请问,航空运输电子客票行程单算是普票还是专票
根据项目合同总价,预估各类费用成本预算怎么做呢?
老师,员工出差餐补需要餐费发票吗
目前规模不大可以选择小企业会计准则,以后符合情况了再改用企业会计准则吗?改准则麻烦吗?
施救拖车合作事项,收益分配,修理厂占60%,我公司占40%,假如收我公司收到一笔200元施救费,并开具发票给客户,是按我公司分配的那部分收益进收入并计提税费,还是按开票金额进收入、计提税费,再进行分配呢?我公司小规模纳税人,该怎么做分录。
谢谢老师
以前年度有个应付账款借方余额(其实对方已开票。当时会计做账的时候漏记了这个发票总金额是102300元)我现在做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗(这个是购买的金具,按说购进了现在也该结转成本了)
嗯对,这个是可以的,可以