您好,按照100万来计算利润的呢额。

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
有一份经营租赁合同,从9月份开始租赁期开始,我方是出租方,合同约定按承租方年营业额收取租金,600万以下按5%收取租金,600到800按6%收取租金,800以上按7%收取租金,当年租赁不满12个月,按该年度营业额比较基数调整,年按月计算,想问一下这个调整怎么计算呢? 比如到今年12月底,承租方营业额为200万,那我们要收他们多少租金?
老师,合伙企业,以前年度没有分配过红利,现在要求分配红利。累计未分配利润是322万,要求按照每一年的合伙人个人开票金额占总开票金额的比例分配,请问,1、年底,本年利润为负数也好结转至未分配利润吗?2、有的年份利润为负数,那么这一年分配金额就是负数吗?
去年计提了700万成本,去年开了200w成本发票,今年开了400w成本发票,我汇算清缴怎么调整比较好,如果做到去年直接改去年的账,是不是要调增500万成本。今年做未分配利润可以只调增100万成本,那我去年的利润表和资产负债表是不是都要按100w调整后在做汇算清缴
老师您好,我是选择差额征税的小规模纳税人,假如一季度开票100万,扣除80万,按20万计算税款,但是这100万不完全是本季度销售额,还包括了下个季度50万,我在入账是只确认了50万的收入,那我在申报时也要按100万申报吗?
下沉广场商铺施工,开票可以直接写,建筑服务*工程服务吗还是自己新建建筑服务*商铺施工
下沉广场商铺施工,开票项目应该是什么
客户A应付材料款10万,应收混凝土3万,公户收到客户A的混凝土款3,又付了客户,现在应付材料款是10万对吧
请问老师,火车票或动车票进项能在税务系统勾选吗
请问老师,出口业务,例如10月申报期,申报增值税留抵额是5万元,申报10月免抵退税总额是8万,那么10月所属期退税是5万元,免抵额是3万元,对吗?
今年6月收到去年的成本发票,已经抵扣进项入了库存,过了汇算清缴时间还能结转计入成本吗,要改去年的汇算清缴和报表吗
外贸出口第一单,如何去税务局备案,
你好,烟花爆竹零售店,开具发票有免税优惠?税率多少呢,
老师,有个员工这个月上班就几天,应发工资小于个人承担部分社保,差个1753.86元,员工交到单位1753.86元,扣除个人社保后他的实发工资为零,收到1753.86时怎么做分录
老师,上个会计做银行账,比如:银行存款:建行2020,建行2021.建行2022每个都是一个子科目,每个里面都有余额,可是现在对账单没有这几个,在另一个银行账单上也没我这几个数据,我应该怎么处理