你好你是小规模,还是一般纳税人

老师你好,我是一个小规模工程公司,现在要开建筑服务*机械租赁费的专用发票,异地施工需要到异地预交税款吗?
老师请问我们是建筑地基基础专业施工单位,如果要开机械设备租赁发票,需要税务局申请增项吗,谢谢
你好老师,请问建筑业遇到异地交税,在申报纳税时候,可以抵扣预交税款,那么同时异地预交的附加税和所得税可以抵扣吗。麻烦老师说一下,谢谢了
你好老师,请问建筑业遇到异地交税,在申报纳税时候,可以抵扣预交税款,那么同时异地预交的附加税和所得税可以抵扣吗。麻烦老师说一下,谢谢了
老师你好,小规模公司如果开专票建筑服务*机械租赁费,异地施工,需要预交税款吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
一般纳税人
还有家是小规模
你好,一般纳税人是预缴2%的税金按照不含税收入乘以2%。 附加税就是正常交,现在有减半的就减半。
好的老师,请问 根据发票预缴这个增值税吗?分录如何做?谢谢
你好是的。借,应交税费,应交增值税,已交税金。贷银行存款
老师,比如,发票上面是9个点的增值税,我预交2个点,这个申报会通过吗?我还在学习这个,麻烦老师了
你好是的,是会通过的,这个是在工程所在地域讲。
你好是的,是会通过的,这个是在工程所在地预交
老师,你好,可以这样理解,异地预交2%的增值税,上海的公司开的票,开9个点,这边缴纳9个点的,对吗?
你好,这边是可以按进项与销项的差额抵减的。