同学你好 可以这样做 就是看着有些乱 如果后期有红冲发票或者重新开具发票的情况,就需要对之前的账务处理进行相应的调整。比如,如果之前对某笔未开票收入进行了纳税申报,后来该笔收入被红冲或者重新开具了发票,那么就需要在账务中进行相应的冲减处理,并调整相应的增值税。 建议公司在开票、红冲或重新开具发票时,做好相应的记录和台账管理
老师,请问我们去年有一笔未开票收入20万,在今年2月开的增值税发票,去年报税时20万收入报到未开票收入的,今年做账和报税应该怎么做
当月收到了餐饮费没有发票开了,账面我是做未开票收入,申报增值税未开票收入吗?下个月开票的时候未开票收入冲掉吗?那块填负数可以吧
物业小规模公司需要把每月出的账单先做账吗?借应收账款贷主营业务收入 —未开票收入 应交税费 ,做未开票收入报税,然后等业主来交款时借银行存款贷应收账款,如果有开发票的先冲红未开票收入再记发票收入,这个流程对吗?大神指教一下
老师您好,公司收入有开票收入和未开票收入,未开票收入金额较大。每个月按全部收入计提的增值税。开票时做账,冲销未开票增值税,计提开票增值税。报税时根据每月全部收入减去开票收入,倒挤未开票收入。这样对吗?主要是后期有红冲发票,再重新开具,做账报税时感觉有点乱。
请问老师,这个月公司没开发票,没结算,做了未开票收入,等开票后红冲未开票收入,如果到时候开票金额实际大于这个月的未开票收入,是可以的吧?增值税报表是在未开票收入那里填负数吗?
老师,美元怎么做账?
去年补缴了相关税费,未用以前年度损益调整科目调整,而是直接冲销了未分配利润,今年该怎么处理
,求教,别人帮我开10300元的发票,要10%税点,他是用10300/9=1144元,这是为什么呢?10个税点不就应该给1030吗?
法人工资每个月按4000申报,现在公司要注销有两个月的工资没有发,账上没钱了,可以把申报表改成0申报吗
老师,您好,全电的火车票进项如何抵扣
老师 不是股东的人 转了10万 备注了 股金 说他跟股东是朋友 帮股东转的 这样怎么做账
你好,请问一下,收到厂商转的现金返利,但是厂商没有给开具红字发票,要缴纳增值税吗?
请问老师,生产企业预收预付账款余额每年都有大几百一千万左右风险大吗?
老师怎么看公司企业所得税适用的税率吗?
老师,24年有费用没入账,现在发现还有9000元费用24年开了票,然后今年8月付款的!那这个需要怎么处理!是小会计准则的,是不是不能通过以前年度损益调整科目处理?
我现在是按实际的全部收入来做账,计提增值税。开票做账也是一正一负(冲未开票收入,计开票收入)。也就是开票不影响实际应交的增值税。 报税时,也是按全部收入报税。分两块来填(已开票和未开票)。 一般做账和报税都是怎么报的呢?
按实际业务做账报税就可以
按红冲后的来申报