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老师,本来应收500,后给客户优惠了200元,实际收到300,请问该怎么处理账务,优惠的200元该入哪个科目

2024-01-04 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-04 15:13

你好,优惠的是销售方开红字发票销售方红冲收入采购方红冲成本。

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快账用户7944 追问 2024-01-04 15:14

发票还没开呢?会计分录怎么处理

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齐红老师 解答 2024-01-04 15:15

没开那你就把。早收的这一部分开同一张发票上开负数就行了。

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齐红老师 解答 2024-01-04 15:15

优惠的200单独开一行负数体现。

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快账用户7944 追问 2024-01-04 16:16

也还没收款,直接抵掉之后收的300,但是合同上约定的是500

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齐红老师 解答 2024-01-04 16:17

现在最新政策是现金折扣,都是按照红冲收入处理。

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齐红老师 解答 2024-01-04 16:17

以前不是计入财务费用吗?现在变了。

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快账用户7944 追问 2024-01-04 16:40

所以现在直接把这200元的收入红冲抵扣掉就可以吗?

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齐红老师 解答 2024-01-04 17:14

对的,对的是这样处理。

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快账用户7944 追问 2024-01-04 17:19

请问老师有现金折扣最新政策的文件吗

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齐红老师 解答 2024-01-04 17:34

看准则规定就可以了。会计做账是按准则的准则现在变了。

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快账用户7944 追问 2024-01-04 17:40

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-04 17:40

客气,祝您工作愉快,谢谢。

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