同学,你好 没有办法,只能开红字
老师,我有一个12月份开的发票开重了,有两张一模一样的,我忘记在当月作废了,准备在1月份作废,因为年底了,我能在12月的账上先作废收入但是不红冲增值税,到1月份红冲发票吗?因为我冲的是12月份业务,我能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票吗?
个体户,定额一个月16w,开的是1个点增值税专用发票,如果一个月开了20w按照几个点缴纳税费?另外21年的开出去146万发票,22年2月份红冲的,但看上面22年1月份还是扣税的,我红冲完了是不是还要开负数发票才会退税呀,还是需要别的操作?
老师,我发现10月份开的一份发票作废未成功,现在需要缴纳这份发票增值税,有没有什么补救的办法?这个月红冲吗?但是不确定会不会开票了。如果红冲是不是涉及到需要退税?
个体小规模纳税人,10月代开的专票,12月份红冲作废,12月份前是代开发票预缴增值税和附加,12月份变成全电票没有预缴,现在报23年第三季度的增值税,我12月份作废这张票需要退税吗?
老师,零星支出税前扣除有什么具体的规定
老师,请问一下 4月社保申报10000和缴纳10000 5月社保9000申报,但是费用直接扣了4月的一个减员社保费用只交了8000。请问一下老师,这个分录该怎么写呢?
老师,小规模公司,建安燃气设备安装有限公司开出来的*劳务*阀门维修更换3个点的专票,可以抵扣增值税不呢?
老师:应收账款借方有余额带表什么?
装修工程8月已装修完毕,但是我8月份开一部分,11月开了一部分,12月开了一部分,次年1月开了一部分,请问长摊是所有的都从8月开始摊还是收到发票开始摊?
企业所得税汇算清缴更正申报调增15000元,怎么最后应补税额没有扣除上次申报后交的税金
老师好,我们开具了广告服务*物料制作费这个要申报文化事业建设税吗?一季度开的但是没有进行文化事业建设税的税种核定算漏报吗?
培训学校领导出去谈业务吃饭的费用怎么报销记账
您好,建筑业一般纳税人企业,上月成本发票进项税已经抵扣,这个月销售方要红冲这张发票,重开,金额不变,我这个月这笔账怎么做,会计分录怎么写?
老师你好 请问收到创业带动就业的补贴怎么写分录?
开红字发票会涉及退税吗?
同学,你好 一般不会,可以抵扣之后的增值税