你好,同学。你收到是其他应付款或专项应付款。支付是地相反分录

行政单位,我单位给A局的单位人员交社保391,个人部分分录为借,应付职工薪酬-个人-养老保险,贷基本户, 单位部分,借工资福利费用,贷基本户 预算会计借财政拨款支出,贷货币资金 现在A局把这笔钱打到我们单位账户了,我收入应该怎么记,求具体的分录
老师好,我们是自收自支事业单位,效益不太好,有员工调到其他的事业单位,我们单位社保单位部分有欠款,单位交不上,那个调出人员要自己一次性把单位部分补交,单位分期把钱付给他,账务我怎么处理
老师,我先说一下背景。我是一般纳税人企业,国企,下面有个子公司是个事业单位幼儿园.现在财政部门通过教育局给企业两笔钱,一笔是企业办幼儿园购买房产时的贷款利息补助,另一笔是给幼儿园的保教费差额补助,我的问题是,教育局给企业拨款,他要求企业给她开发票,企业能开吗?企业的账务如何处理?
老师,我先说一下背景。我是一般纳税人企业,国企,下面有个子公司是个事业单位幼儿园.现在财政部门通过区教育局给企业三笔钱,一笔是企业办幼儿园购买房产时的贷款利息补助,另一笔是给企业子公司幼儿园的保教费差额补助,第三笔是给了一个非企业关联单位的另一个幼儿园的补助,我的问题是,现在财政已经把指标拨到教育局了,教育局给企业拨款,他要求企业给她开发票,企业能把这三笔钱全部开到 成不征税的发票吗?账务如何处理?
老师,员工离职买了一月的社保,他后来去了新单位要买一月份的,就到原单位社保局办理了退费,我做账的时候,其他应付款社保费就多了几百块钱,这部分钱不打算 退给她个人的话,怎么账务处理呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?