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老师,你好,下图这两个分录,做的对吗?第1图是科目余额表审核费借方有0.77元,管理费用冲销不是应该是借方负数,写在贷方了。

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老师,你好,下图这两个分录,做的对吗?第1图是科目余额表审核费借方有0.77元,管理费用冲销不是应该是借方负数,写在贷方了。
2024-01-05 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-05 08:51

同学你好,改一下第三个分录 借银行存款0.77 借-管理费用0.77

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相关问题讨论
同学你好,改一下第三个分录 借银行存款0.77 借-管理费用0.77
2024-01-05
如果原会计分录是 借:管理费用 贷:银行存款/库存现金 则,   借:银行存款/库存现金     贷:以前年度损益调整   如果挂的是往来账,   借:应付账款/应收账款     贷:以前年度损益调整   月末结转时,   借:以前年度损益调整     贷:利润分配-未分配利润
2024-01-19
您好,上述科目结转金额和利润表金额用借方金额减贷方金额。
2020-12-03
您好,您好,是的,可以的,用未分配利润这个科目也行的
2024-02-26
你好,这样的红冲也是可以的,不需要换成利润分配-未分配利润,这样的红冲只影响24年的利润
2024-02-09
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