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老师,送给客户的免费样品是否需要做未开票收入申报?如果要按什么作为计费基础呢?

2024-01-05 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-05 10:24

你好是的,这个做未开票收入。就跟你正常卖出去是一样的操作。

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快账用户3881 追问 2024-01-05 10:26

按正常的销售价格吗?为什么不能按成本?

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齐红老师 解答 2024-01-05 10:28

你好,操作是可以按成本的,但是税务局查到是会让你按公允价值

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你好是的,这个做未开票收入。就跟你正常卖出去是一样的操作。
2024-01-05
你好是的,你是需要视同销售做未开票收入。 借,库存商品,应交税应交增值税进项税额。贷银行存款。 然后再借销售费用,贷,主营业务收入或者其他业务收入,应交税费,应交增值税销项税额。
2024-12-24
下个月申报的时候在未开票收入那一栏申报负数 会计分录已经做过了 不需要做特别处理
2019-12-04
同学你好 那增值税得做呀
2023-02-27
你好,这是赠送给他的是吗?如果是需要视同销售,借销售费用 贷库存商品 应交税费,应交增值税销项。
2024-06-17
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