你好 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4.保险赔偿的处理 借:其他应收款/银行存款等 贷:固定资产清理 5.清理净损益的处理 (1)净损失 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理

固定资产卖出,开票给对方,会计分录怎么做?
固定资产在好几年之前已经报废完成,账上也没有资产清理明细了,现在想把这些已报废的固定资产卖出去应该做什么会计分录呢?卖出去了之后又怎么缴税呢?
老师,请问固定资产卖了之后,怎么做会计分录,之前计提的累计折旧怎么处理
老师,请问固定资产卖了之后,怎么做会计分录,之前计提的累计折旧总计4222.24,固定资产卖了55000之前买的是10000块,怎么做会计分录?下面图片是我做的分录,对吗老师
老师,请问固定资产卖了之后,怎么做会计分录,之前计提的累计折旧总计4222.24,固定资产卖了55000之前买的是10000块,怎么做会计分录?下面图片是我做的分录,对吗老师
请问企业购买厂房支付的违约金发票怎么入账,厂房怎么入账
老师,未开票收入的统计我怎么划分科目更容易对账
老师好,我是小规模纳税人,25年全年享受税收减免政策,前三季度减免税额我都按1%计提的,现在报四季度所得税,提示减免税额金额错误,我该怎么处理呢,具体的会计分录怎写
老师您好 2024年的成本票有几张假的票 这个可以调账是吧? 现在重新补这几张能不能可以?
老师,驻库人员的交通费都是加油站开的发票合适吗
老师,今年多计提了一笔累计折旧,然后我当时做的凭证的借累计折旧,贷本年利润,,那现在本年利润的余额和利润表的本年累计数一直有这个差额,有没有影响
老师,是不是贸易公司开出去的专项发票和进来的专项发票内容都是一样的,因为不涉及到加工制造,是属于一进一出
老师您好,请问用友t6软件我现在是在2026年1月份,想反结账到去年2025年5月份,该怎么操作啊
公司给其他一个合作企业法人转的个人借款 可以吗
老师,您好,收到20万劳务费,是直接入管理费用劳务费还是应该工程施工人工费?
没有固定资产减值准备怎么办
你好你可以不用管这个科目。
就是 借固定资产清理 累计折旧,贷固定资产。没有发生清理费用,然后直接出售的话,就是借银行存款,贷固定资产清理,应交税费,没有保险,有收益的话就是,借固定资产清理,贷营业外收入,是损失的话,就是借营业外支出,贷固定资产清理是么
你好就是这样子做。