同学,要保持和账务一致的

就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师,增值税发票综合服务平台里面抵扣勾选出来的专票,是开错的,不应该开给我们公司的,让对方开红字发票冲掉,我们这边系统是不是就没有这张发票了?我们要不要做什么处理
老师我又来提问啦,我申报增值税,这个月我勾选了勾选不抵扣的专票现在系统里带出来这个不抵扣的进项,这个该怎么弄啊,不用管他吗。有1个一万多的进项可以抵扣它自动也带出来了。这种情况我还用操作什么吗
老师,想问下,我们增值税勾选系统里面有很多开具出来的未勾选的发票,财务也没有收到,那这个要怎么处理,还有2022的,这种可以账本也不入账,直接勾选不抵扣里面给他处理掉么
我想咨询下跨年的账务处理,比如23年有部分发票勾选抵扣了,但是忘记做账了,导致进项不平,然后把不平的转到未交增值税里面,那我今年怎么处理这个账务呢
老师,请问公司统一充值油卡是算交通费还是福利费
收到发票的业务怎么做分录?
老师,租金总额是43692,土地使用税3972,5000是保证金,20000是股东垫付,银行实际付款是28692元分录是:借预付账款38692借其他应收款-保证金5000贷银行存款28692贷其他应付款-股东20000贷营业外支出8972分录不平,不知道哪里不对,请加权老师解答
老师怎么查询公司扣单位社保没有? 怎么扣单位社保呢? 谢谢老师
老师,美元户余额和账面余额可要保持一致
老师,麻烦问一下,合作社马铃薯销售,蔬菜销售,肥料销售,树苗销售都可以开增值税免税票吗,企业所得税也是免吗
基建期,固定资产折旧费是计入在建工程-折旧吗
业务部没有底薪但是公司帮交社保,个人部分年终奖扣,如何做账
老师 我们公司的法人替 代另一个公司挂往来怎么做账 那个公司司法冻结了 也是同个老板
我们是委托外面的公司报关的,然后现在发现有两张海关缴款书 公司名不对,导致我们公司认证不了进项税。这是谁的问题?
那这种发票开了怎么办
有实际业务可以抵扣,与账务一致,账上做账。税务上进项抵扣,如果 你们收不到这票就不要管它,形成留抵。
现在的问题是系统有很多滞留发票,然后也收不到发票,那这个可以勾选到不抵扣里面么,然后账本上也不会体现这些发票的入账记录?
不抵扣你也要确定 理由的
确定了理由之后呢,那怎么处理哈
我的意思你要选择不抵扣,是要在上面选择不抵扣的理由才能操作
我刚刚看了,里面有其他,我就写公司没有收到这个发票,账面也没有入账这样可以么
我建议你不要这样操作,就放在那里不要管,
好的,那就不管他了
好的呢,同学,祝你生活愉快
老师我怎么把对方开具的数电发票在税务局下载下来哈
你好,同学,新问题请重新提出哈。