同学你好,红冲成为负数也没关系的。
老师,下午好,我这边一个单位21年11月成立的,然后房租一直没有做到账上,后面22年9月和12月的时候转账到法人银行账户上分别4万总共交房租7万多,这个账现在要怎么处理?没有发票
老师,上午好,请问我这边是一家社会团体来的,23年5月份的时候有一个发票开重复了,一家单位的开了2次给对方,现在1月份才发票没有红冲掉,要怎么处理?
老师,下午好,我这边一家民办非企业单位现在才发现23年11月有开重复的发票,然后1月份又没有收入,现在要怎么处理账务比较好
老师,下午好。我这边一家民办非企业单位一会挂账在建工程,是以前的装修款来的,但是这个现在确定没有发票了,要清掉这个在建工程,这个要怎么处理?
老师好,23年1月的时候有个异地税金在主页抵扣了一次,税金递减那页没写,所以一直有余额,然后在23在4月以后的月份分别又重复抵减了一次。现在才发现。这个怎么处理呢。税金金额10万
老师好,问下个体户定额征收的,然后还需要下载个人所得税报年度的经营所得汇算清缴吗?还是开票超了才申报年度经营所得汇算清缴?
老师,购买固定资产,单价超过5000元 借:固定资产 5000 贷:银行存款 5000 折旧 借:管理费用 138.88 贷:累计折旧 138.88 这样对不对
按揭车怎么做账,挂什么科目还按揭款怎么做
计提给经理使用的自用汽车折旧,能直接做分录 借管理费用 贷折旧吗? 还是需要通过应付职工薪酬来过度?
请问29期校长课里教工业实操吗?
老师 建筑工程上买的商务用车40万放到固定资产,折旧放到管理费用 还是工程施工里面
汇算清缴的时候,固定资产折旧填完有些不合适的地方,可以预提风险提示吗,从哪看
哪位老师帮忙做一下题,谢谢
你好,老师。去年年底有一个员工提前预支了工资,我做分录时,是借:应付工资 其他应收款, 贷:银行存款,今年二月份我请假没有在,之前的会计在2月份发放工资时直接做成借:应付工资,贷:银行存款款,我现在要修改,要怎样修改,我也有点迷糊了。
连锁加盟商的投入,分红怎么核算的
这个民办非企业单位是一直没交过税的,红冲为负数了那不是退税?
同学你好,请问贵开票是有税率的吗?
有的,1个点
同学你好,如果有税率但是没有交过税的情况下,老师建议还是等有开票的月份才做红字更合适。因为办理退税的时候,税务那边疑问会很多。
好的,谢谢
不用客气,祝你生活愉快。