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请问老师年末,进项税额在借方有余额,需要结转么?

2024-01-05 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-05 15:35

这个不需要结转的哈

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快账用户3137 追问 2024-01-05 15:37

都用管么?

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快账用户3137 追问 2024-01-05 15:37

都不用管么?

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齐红老师 解答 2024-01-05 15:39

是的,正确申报增值税就行

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快账用户3137 追问 2024-01-05 15:42

年底就多一个本年利润结转?

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齐红老师 解答 2024-01-05 15:44

还要计提盈余公积的分录

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快账用户3137 追问 2024-01-05 15:45

利润是负数呢?还要计提么?

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齐红老师 解答 2024-01-05 15:48

利润是负数不需要计提

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快账用户3137 追问 2024-01-05 15:52

那就这样结转下一年?本年利润已经结转到未分配利润了

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齐红老师 解答 2024-01-05 15:55

嗯嗯。检查一下是否全年有错漏?

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快账用户3137 追问 2024-01-05 16:11

检查过几遍了

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齐红老师 解答 2024-01-05 16:13

嗯嗯,你很棒,就那样子

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这个不需要结转的哈
2024-01-05
你好,其实进项,销项,是不需要结转的。可以有余额。 年末不需要另外单独做其他结转的分录,按正常做就行。 1.月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2.月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 3.月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——预交增值税 4.当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
2025-01-12
你好,你们不需要结转
2024-07-13
结转不接转都可以 结转了之后,他有一个好处就是以后查余额的时候方便
2024-12-30
你好 一般是需要结转的 我这边给您找个例子 稍等啊
2023-01-12
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