您好!先暂估入账处理

请教老师,我们外贸公司因外购工厂出逃,2019年已经退税的税款,于2022年还给税务局。在纳税申报表上也没有做出口转内销。帐务上也没做任何处理。请教下老师就这笔还给税务局的退税款我要怎么帐务处理
华夏公司2017年3月份发生以下业务:9.开出转账支票一张,以存款偿还前欠A公司购货款150000元。10.收回B企业前欠货款300000元存入银行。11.经批准将企业原发行的200000元应付债券转增资本。12.向A公司购买甲材料1200千克,单价50元。向B公司购买乙材料600千克,单价30元。货物已验收入库,款项尚未支付,不考虑税,以下均不考虑。13.在现金清查中,发现库存现金较账面余额多出280元,原因尚未查明。14.经仔细核查多出280元现金无法查明原因,请按规定处理。根据以上经济业务做会计分录
公司一般纳税人购入一辆车,已经抵扣。折旧一年,现在二手专卖给个人,对方不要发票未开。卖车钱已转入对公户。要不要做无票收入报税缴税,进项要不要转出等。想问该怎么处理和账务问题
老师,我们是一般纳税人,公司购入的固定资产已经折旧完了,现在坏了没有任何价值,需要做报废处理,那这块没有出售收入,也没有残料收入,直接做:借: 累计折旧 贷:固定资产 吗??需要向税务局报备证明吗??
老师,我想问下,我们是木材行业,农户收购发票已经2022.12月抵扣了,税务核查不符合抵扣标准,已经修改了12月的申报表,进项税转出了,4月已经补扣税款,我想问下这个账务处理怎么做呢?
老师,我们24年有一笔业务开了两次发票,确认了两次收入,结转了两次成本导致一次成本没有进项发票,现在税局让调增,这个应该怎么处理呢?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
晚几天收购发票才到,也需要暂估入账吗?
您好!没跨月,那就不用暂估,开了票再入账
那开票的日期跟转账的日期不一致也可以吗
您好!可以的,这个没太大问题
好的,谢谢老师
不客气,有问题再沟通
老师,我公司是一般纳税人木材生产加工的,向农戸收购原木收购发票该如何做账?生产行业可以按照收购发票的10%计算进项税,又有说先按照9%计提进项税,等领用的时候再加计1%,具体分录该怎么写,申报的时候录入收购发票时,又该按照什么税率录入呢?麻烦老师详细说一下,谢谢!
您好!记入原材料,领用时再加计1%计算抵扣进项
计提交税的时候需要把计入原材9%,加计扣除1%分开吗?
您好!分开,如果当月领用的就直接按10%计算进项
老师,可以举列写一下分录嘛?刚进入这行业,小白不懂。
您好! 借,原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)9%算的 贷,应付账款等等 领用 借,应交税费-应交增值税(进项税额)1%算的 贷,原材料
原材料的二级科目要写规格吗?因为老板的进货单有好多品种的规格。
您好!总账一般不设置规格,供应链里面要设置