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请问老师,中途接账,帐很乱,如何处理?如重新根据实际建帐,那前期那些乱帐怎么平了?

2024-01-05 19:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-05 19:56

同学你好,重新建帐周期太长了,老师建议还是不断的调整。

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快账用户8683 追问 2024-01-05 19:56

该公司才成立一年多

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齐红老师 解答 2024-01-05 20:08

如果你的凭证不需要重装订,可以重做一次。

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同学你好,重新建帐周期太长了,老师建议还是不断的调整。
2024-01-05
对已完成交易且实际平账的: 预收转收入:借 “预收账款”,贷 “主营业务 / 其他业务收入”。 预付转费用 / 资产:借 “费用 / 资产科目”,贷 “预付账款”。 无法核实的: 金额小的,预收转营业外收入、预付转营业外支出。 金额大的暂时保留挂账,继续核实。
2025-01-15
你好 ;  1. 延续  外账的数据先建账  2. 然后建账后去核对数据 与你实际    核对差异 后; 在调整   3; 你必须要和你外账原来数据     先一致 ;然后去调整; 避免税务系统不连贯 有风险的 
2022-06-20
同学,您好,前期只有内账,那之前申报的时候没有申报过吗?如果没有申报过这部分固定资产,现在开始建账的话,这部分固定资产必须凭票入账。
2020-10-25
您好 如果实在没有办法的话 可以通过其他应付款-老板这个科目也调整往来 最后不管多少 都算老板头上 您如果计入未分配利润 如果盈利 到时候有分红是要交税的
2024-04-05
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