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普通发票跨越红冲分录怎么做?当时1月是借银行存款贷收入,应交税费应交增值税,然后4月发现税率不对跨月红冲重新开具分录怎么弄

2024-01-05 19:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-05 19:54

您好 红冲的发票对应的会计分录与当时1月份的会计分录 一样 金额为负数 ; 重新开具的发票 正常做会计分录就可以了。

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快账用户5057 追问 2024-01-05 19:56

好,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-05 20:00

您好 不用客气 有问题可以继续提问

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快账用户5057 追问 2024-01-05 20:02

哈哈,就是我们是村小组,以前年入了一批固定资产,比如水泵,现在是报废毁损,一直没有计提折旧,现在要怎么做会计分录?

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快账用户5057 追问 2024-01-05 20:03

没有售卖,就当报废处理等于销账

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快账用户5057 追问 2024-01-05 20:03

会计分录又是如何做

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齐红老师 解答 2024-01-05 20:15

村小组的账务处理不是很清楚   企业的账务处理正常情况应当补提折旧  补计提当年的: 借:管理费用, 借:销售费用, 借:制造费用等, 贷:累计折旧, 补计提以前年度的: 借:以前年度损益调整, 贷:累计折旧, 借:利润分配-未分配利润, 贷:以前年度损益调整

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快账用户5057 追问 2024-01-05 20:16

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-05 20:16

不客气  祝您生活愉快

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您好 红冲的发票对应的会计分录与当时1月份的会计分录 一样 金额为负数 ; 重新开具的发票 正常做会计分录就可以了。
2024-01-05
你好 红冲发票借:银行存款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数
2023-01-16
(1)本月的凭证是: 借:营业费用283.02 贷:应交税费——应交增值税 (进项税额转出)16.98 贷:应付账款-300 (2) 借:营业费用264.15 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)15.84 贷:应付账款 280 (3)收回20元平账 借:银行存款20 贷:应付账款20
2020-11-25
原来的分数不变,金额用负数。
2022-09-08
同学你好 原分录负数红冲
2022-03-04
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