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老师。我们单位账面上库存现金过大,这是很早之前公转私造成的,那些都没有发票,这个应该怎么处理?

2024-01-05 21:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-05 21:14

同学您好,理论上,要看形成的原因, 1、是否因为以前没有确认收入(那就补确认收入,补增值税和滞纳金) 2、是否当时给个人转钱,没有上账,(那就补充分录) 3、实质上是否为分红(缴纳20%个税) 所以找到原因,并进行补充账务

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同学您好,理论上,要看形成的原因, 1、是否因为以前没有确认收入(那就补确认收入,补增值税和滞纳金) 2、是否当时给个人转钱,没有上账,(那就补充分录) 3、实质上是否为分红(缴纳20%个税) 所以找到原因,并进行补充账务
2024-01-05
你好!计入其他应付款相当于法人垫付,后期账上有钱在冲
2022-11-25
你好,是法人,他的个人账户支付出去的吗?如果有支付的证明,借管理费用贷其他应付款可以的。
2021-08-19
 你好 1. 是的 必须要一致的 2.   不一致 你们每个月都没有做进销存 或者盘点的吗?  
2021-06-03
你好!恩。这个可以计入其他应付款,相当于法人垫付,然后冲减。
2021-08-19
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