对的是的,是这么做的
比如我有一固定资产300万,会计10年折旧,但是当期选择一次性扣除 借 固定资产 300 贷 银行存款 300 借 管理费用 30 贷 累计折旧 30 当年再确认递延所得税负债 借 所得税费用 67.5(270×25%) 贷 递延所得税负债 67.5 第二年至第十年分别反冲回去 借 递延所得税负债 7.5 贷 所得税费用 7.5 是这样吗
固定资产500万一次性抵扣的分录,借:所得税费用 贷:递延所得税负债 这个分录不是代表所得税交的更多吗?不是为了一次性抵扣吗?这个分录怎么所得税还变多了。
固定资产一次性扣除,次年冲递延所得税负债,借,递延所得税负债,贷,所得税费用,这笔是什么时候做
老师,上年用了固定资产500万一次性折旧政策,今年纳税调增,第四季度做了分录 借:所得税费用 贷:递延所得税负债 ,老师那第四季度企业所得税主表里这个所得税费用要填进去吗
老师,使用固定资产一次性扣除政策时做分录 借:所得税费用 贷:递延所得税负债 ,以后年度分录反过来就行是吗
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
老师,是不是用不到 应交税金-应交企业所得税 这个科目
对的是的,这个用不到的
好的郭老师,所以第二年开始做反分录时利润表里 减:企业所得税时 是负数对吧老师。
你好 对的对的,可以的。