同学你好,可以根据全额记入固定资产,并进行折旧处理,没有支付的款记入应付账款。

公司买了设备,分期付款,4月支付了首款,设备目前还没有到公司,对方说明款项付清以后才能开具专票。 1.那现在怎么入账? 2.什么时候可以享受500万以内固定资产一次性扣除? 3.设备是折旧多久?
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,没有产生安装费用。7月份二期款10万,设备继续在安装,不产生安装费用,同时全额发票已经给到企业了。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
一公司2019年3月1日向银行借入一笔款项用于购买设备,本金为300万元,根据借款合同约定,借款期限为2年,借款年利率为7%,本金到期一次支付,利息分期支付,设备不需要安装并已交付使用,该公司于2021年3月1日偿还了本金和利息。据此业务编制会计分录
公司在22年是筹建期,没有收入;22年买了机器设备,款项已支付,设备已到公司,发票也开过来了,但设备没投入使用,这个要计提折旧吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
固定资产不含税金额是先按照已收到的票剥离嘛 因为第三批款还没付票也没到
同学你好,是的,到票的部分剥离,没有到票部分可以预计剥离。
预计剥离是什么意思呢
同学你好,就是根据未付款金额和税率,把增值税和价款剥离。
未付款部分预计剥离出来对应的税额放在应交税费哪个科目
同学你好,记入应交税费-待抵扣增值税。
我都是已到票认证待抵扣转进项 那这这种票没到也入待抵扣 不就会导致纳税申报表和账上进项不一致了嘛
同学你好,那就换个明细科目,应交税费-待认证增值税。
是不是应该用待转进项科目啊
同学你好,也可以的。