您好 第一种是您单位加工产品 不需要核算材料 第二种是您单位生产产品卖给客户的 需要核算材料

老师好,我们单位是贸易单位,没有生产资质,就购买了原料辅料委托其他单位加工成成品再销售,现在有个问题,就是原料发给加工单位后先要第一道工序生产成半成品,半成品再做成成品,但是到月底了,原料发给他们了,有做好的成品直接从加工单位发出给客户了,但是还有半成品在加工单位那里没有全部生产完,那我们单位该怎么核算成本呢,怎么会计处理
我们是歺饮管理公司。旗下有加盟店,我们为加盟店采购原材料,然后销售给他们,是直接由工厂发往客户的销售模式,这个库存商品每月结转成本按什么价格结转?还有一种情况是核心原材料放在我们自己仓库,然后销售给客户,这种情况每月结转成本按什么价格结转?
老师,自制半成品怎么进行核算?我们是买原料,自己加工了一半,但是又还没有做成成品。
老师,公司做石材来料加工,有一个订单500平方员工都加工错了 ,没有罚员工 ,公司自己再买材料加工好给客户,原来客户的材料加工坏了还在在产品里,这个成本怎么算,分录怎么做
加工厂怎么进行成本结算有两种,一种是客户直接把半成品给我们,然后我们进行加工,这个怎么做成本结算,还有一种是我们买了材料,自己做好产品之后加工了发给客户,这个又怎么做?成本结算
老师,请问一下我们不是个体嘛,没有办基本户,都只有法人的个人账户,那我们录入电子税务局应该是个人储蓄账户,还是个人银行结算账户哇
暂估入账的在建工程完工后转固定资产。原值110万,其中暂估95万。那么汇算清缴是不是要进行折旧的调整呢?需要做账务处理吗?有没有调整分录?
老师,那所有的分录我都应该怎么做呀?老师,你帮我列个分录呗,就是老板充发票充19万,这个季度这个季度账还没做呢,然后他就充19万,上个季度的账我都已经做完了,税也报了,也确认收入了,他这个月发票他给开个负数,然后他又用银行给您把这个款又给人打回去了,我该咋做账啊?账务流程老师,你给我列示一下
老师开具的发票项目名称是鉴证咨询服务*能验费,能入账检测费吗
老师您好 透明胶税收编码是什么?
那意思是只计提4800工资就可以了,请假被扣的那200元不列在工资表应付那栏吗,但我已经按5000计提也申报工资了
你好,我想问下,我们十一有八天假,1234休,13号休上到了20号(20当天上完了),工资是不是应该算21天的,后天只有是一天顶多两天假,我是不是要多算一天工资?请问怎么算
年利税如何计算?谢谢
老师,我公司收到其他公司的款项,附言投资款,应该咋记
老师,有一个事情我想请教一下,因为之前就是9月份的时候了,面试了一家公司。 公司做那个无人无人售货机 他们公司我去面试的时候,有一个很大的问题,就是说他们有上千万的是上百万还是上千万的进项票没有认证。 他们都是一些无票收入,所以他们的可能就是税税务的问题有点大。然后再加上他们没有财务之前,他们都没有什么就是没有做账的什么账本啊,数据啊,什么都没有。所以这就是另外一个问题。 请问我该如何回答这个问题呢?
那相关分录是怎么写的?
老师请回复一下呢,相关分录怎么写呢?
不好意思 刚有点事离开了
加工发生支出 借 生产成本 贷 应付职工薪酬 贷 银行存款等 加工完成交付对方确认收入后结转 借 主营业务成本 大概 生产成本
购买材料 借 原材料 贷 应付账款等 借 生产成本 贷 原材料 贷 应付职工薪酬 借 库存商品 贷 生产成本 借 主营业务成本 贷 库存商品