借管理费用 贷应付职工薪酬 缴纳社保,借其他应收款 贷银行存款 相抵 借应付职工薪酬 贷其他应收款

老师好,有离职员工之前做账时已经把公司缴纳的社保计提并缴纳,因推迟两月发的工资 现在要从工资里把公司承担的社保部分扣除,分录应该怎么做
公司员工的妻子在我们公司代缴社保, 这个员工离职了,但离职工资没有付完,他妻子的社保在这个员工的离职工资里付,想问下分录如何编制
我们公司有个员工工资3000,6月做完离职,由于社保无法减员,下月减员,请问分录如何做?个人承担社保408.36,公司承担955.51请问社保如何计提,如何发放?分录如何做?
公司员工离职后,有6个月的工资未发放,经协商想在公司缴纳社保冲减剩余工资,这个怎么做分录
老师,有个员工离职了,社保在我们公司代缴一下,钱他打过来,做工资单时没有计提工资,发放工资 交社保的时候要怎么做分录呢
老师,我们公司占甲公司的 90% 股权,乙公司占我们公司的 99% 股权,现在我们公司把 甲公司占有 90% 股权转让给乙公司,乙公司向我们公司银行账户转股权认购款 148 万。我们公司的账务处理该咋做?
老师好,请问小微企业甲乙公司互为供应商。甲公司预付给乙公司80万,甲公司做账:借应收账款-乙公司80贷银行存款80。乙公司退回甲公司40万,甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。乙公司卖货给甲公司打款给甲公司20万,甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。老师甲公司这样只用一个应收账款科目核算与乙公司业务对不对?不用应付账款核算
宗教寺庙代收的暖气费,应该计入那个会计科目
老师,到时三月抵扣,没注意,抵扣了一张餐费的进项,我忘记转出来了,我这个好不好更正三月的申报表,就是把那个4.16的税金填在进项转出这个模块,他是个人消费的
公司,一般纳人,建筑资质,别的公司无资质进行挂靠。我如何做到合规分包?如何做到剩余款项付挂靠方,必段票款一致@朴老师
老师,固定资产500万内可以一次性入成本是指账务上还是税务上的?
怎么快速算出进项不够多少 我们税负是2.5%,销项比如说600万价税合计金额,进项已经回来了400万也是价税合计金额 那这样公式要怎么算
老师:您好!外贸企业出口货物的报关费取得专用发票可以抵扣进项税吗
老师您好,公司处置报废轿车,与拆解回收公司签订了报废车辆收购协议,合同签订日12月16日,已取得报废机动车回收证明,回收证明是12月19日,请问公司是否可以给回收拆解公司开发票,发票时需要的哪些资料
老师,软件服务费分录怎么做?